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一般納稅人涉及增值稅的情況如下:銷售:借:應收賬款 1130 貸:主營業(yè)務收入1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130;采購:借:庫存商品 900 應交稅費-應交增值稅進項稅額117,貸:應付賬款1017;次月繳納增值稅:借:應交稅費-未交增值稅 13,貸:銀行存款13;請問在此種情況下,增值稅每一步如何結(jié)轉(zhuǎn)(需詳細)

84785034| 提問時間:2022 10/24 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項130 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸應交稅費應交增值稅進項117
2022 10/24 12:32
郭老師
2022 10/24 12:32
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅13
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