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匯算清繳的所得稅費用憑證應(yīng)該怎么做 是應(yīng)該體現(xiàn)在利潤表上的 所得稅費用嗎?現(xiàn)在利潤表所得稅多出匯算清繳教的所得稅 怎么做才好
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速問速答跨年的建議做利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整。
2022 10/14 12:20
郭老師
2022 10/14 12:20
所得稅費用就不用修改了。
84785042
2022 10/14 14:25
當(dāng)時是這么做的? 現(xiàn)在怎么調(diào)好
郭老師
2022 10/14 14:30
好,那你看一下現(xiàn)在還能修改嗎?你把這個所得稅費用改成1000年的損益調(diào)整。
84785042
2022 10/14 14:33
借所得稅負數(shù)28.21? ? ? 借未分配利潤28.21嗎
84785042
2022 10/14 14:34
分錄里沒有損益調(diào)整這個目錄
郭老師
2022 10/14 14:35
可以的,可以這么做的。
84785042
2022 10/14 14:46
那會不會影響今年的利潤了
郭老師
2022 10/14 14:47
你好,他影響你的凈利潤,不影響你的利潤總額。
84785042
2022 10/14 14:56
有匯算清繳所得稅差額? 是不是也是可以的
郭老師
2022 10/14 14:56
你好,可以的,勾稽關(guān)系不一致可以。
84785042
2022 10/14 15:06
那我現(xiàn)在做這個分錄和不做是不是都可以
郭老師
2022 10/14 15:14
對的,是的,是這么做的。
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