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問題已解決
請問老師,在月末結(jié)賬的時(shí)候,固定資產(chǎn)模塊對賬,顯示圖一,總賬和固定資產(chǎn),有差異,對賬不平,怎么辦呀
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速問速答你好,可以把問題完整的列出來嗎
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2022 10/06 16:41
84784989
2022 10/06 16:56
就是,我是個(gè)做賬小白,上一任會計(jì)走的時(shí)候告訴我,公司的賬是兩個(gè)月結(jié)一次,本月是9月,我去做計(jì)提折舊的分錄時(shí),顯示期間是8月,計(jì)提日期是9月。8月還沒有結(jié)賬,所以我登錄進(jìn)8月,進(jìn)行對賬結(jié)賬的時(shí)候,先在總賬模塊進(jìn)行了記賬,對賬,點(diǎn)結(jié)賬的時(shí)候窗口彈出(固定資產(chǎn))系統(tǒng)未結(jié)賬,總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬的彈窗。然后我又到固定資產(chǎn)模塊-期末,進(jìn)行對賬,點(diǎn)了對賬以后,系統(tǒng)提示“存在未生成憑證的卡片,是否繼續(xù)對賬”,點(diǎn)擊確認(rèn),完成,以后,顯示本期對賬不平。所以到這里就卡住了,沒辦法進(jìn)行結(jié)賬了,老師
王超老師
2022 10/06 17:10
根據(jù)你的描述,我們可以一點(diǎn)點(diǎn)的排除故障,首先你確定一下是不是在結(jié)賬前有操作過固定資產(chǎn)模塊了,這個(gè)順序不能亂,一定是要先處理固定資產(chǎn)模塊的
84784989
2022 10/06 18:35
我先操作了總賬模塊老師,先總賬模塊記賬,對賬了,然后總賬模塊結(jié)賬前,才到固定資產(chǎn)模塊做了-期末-記賬-對賬的動作,然后顯示了本期對賬不平
王超老師
2022 10/06 19:05
這個(gè)順序就不對了,你要先做固定資產(chǎn)模塊的
84784989
2022 10/06 19:06
那現(xiàn)在要怎么做
王超老師
2022 10/06 21:13
你要反結(jié)賬回去,重新做固定資產(chǎn),然后再結(jié)賬的
84784989
2022 10/06 21:15
可是我還沒有結(jié)賬,只是記賬和對賬這咋反結(jié)賬啊老師
王超老師
2022 10/06 22:01
系統(tǒng)提示什么,可以截圖給我看一下嗎,就現(xiàn)在這樣操作的
84784989
2022 10/06 22:05
固定資產(chǎn)模塊顯示,存在已折舊但未生成憑證的卡片,不能結(jié)賬
王超老師
2022 10/06 22:29
你這個(gè)應(yīng)該是固定資產(chǎn)模塊點(diǎn)了折舊操作,但是沒有生成憑證,你查一下一共有幾個(gè)月憑證這邊沒有計(jì)提的,做一張憑證一次性補(bǔ)計(jì)提。
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