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你好老師,我們計提下月工資,公積金是不計提的因為是當(dāng)月交當(dāng)月的,那下個月應(yīng)該怎么做分錄呢?
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速問速答你好,借管理費用工資公積金
貸應(yīng)付職工薪酬工資公積金
2022 09/23 11:43
郭老師
2022 09/23 11:44
當(dāng)月計提做這個
支付借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸,其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的公積金、
銀行存款,
借應(yīng)付職工薪酬公積金、
其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的公積金
貸銀行
84785009
2022 09/23 11:50
老師我有點看不懂,就是說公積金是當(dāng)月具體當(dāng)月?
郭老師
2022 09/23 11:51
你好,當(dāng)月計提當(dāng)月的。
郭老師
2022 09/23 11:51
不管是公積金、社保、工資,所有的都是當(dāng)月做當(dāng)月。
84785009
2022 09/23 11:55
那我們工資是15號發(fā)的,晚發(fā)的該找你們計提?
84785009
2022 09/23 11:55
社保和公積金是不匹配的
郭老師
2022 09/23 11:56
是次月15號發(fā)放嗎?如果是的話,九月份的在這個月計提,然后下一個月做支付。
84785009
2022 09/23 11:58
是的,就是計提工資和社保嗎?公積金因為這個月交的不用計提,那具體分錄該怎么做呢?
郭老師
2022 09/23 12:00
對的,是的,我上面給你寫了分錄,還有哪一個不明白,你看一下。
84785009
2022 09/23 12:04
老師你這個分錄能重新排列一下嗎?我還是沒看懂
郭老師
2022 09/23 12:06
借管理費用工資公積金
貸應(yīng)付職工薪酬工資公積金
這個是當(dāng)月計提的
支付工資
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貸銀行
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