問題已解決
老師你好,我想問一下當(dāng)月計提工資,下月才發(fā)放,那么下月發(fā)放的時候,跟上月計提的那個數(shù)不一樣,怎么樣做帳的?
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速問速答這個少補(bǔ)計提,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,多沖,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)?
2021 01/25 18:57
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2021 01/25 18:59
那么下個月發(fā)放的時候怎么做分錄?
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2021 01/25 19:00
也就是說,我要等到發(fā)放的時候才知道自己提多還是自己少了。
maize老師
2021 01/25 19:04
是的,下個月調(diào)就可以,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,多沖,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)?
84784995
2021 01/25 19:09
好的,謝謝老師明白了。
maize老師
2021 01/25 19:42
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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