問題已解決
老師好 比如本月銷項稅額10000 進項稅額5000 計提增值稅的時候 未交增值稅就是5000 但是有稅盤服務費280 稅局網(wǎng)上交的增值稅是4800 這個增值稅應該怎么計提
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速問速答你好 ;? ? ? ? 你要做下結(jié)轉(zhuǎn)的: 借銷項稅 10000? 貸進項稅5000 ; 應交稅費-應交增值稅-減免稅額? 280? ? ;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ? ? ? 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ? ? ?貸應交稅費- 未交增值稅; 繳納 :借? ?應交稅費- 未交增值稅;貸銀行存款? ?
2022 08/11 10:41
84785028
2022 08/11 10:46
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸應交稅費- 未交增值稅 老師 這個第二是必須要做的嗎 我每個月做的你發(fā)的第一步和第三步
84785028
2022 08/11 10:46
我第一步 貸的是未交增值稅 沒有貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785028
2022 08/11 10:47
借銷項稅 10000 貸進項稅5000 ; 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280 ;應交稅費-未交增值稅; 繳納 :借 應交稅費- 未交增值稅;貸銀行存款 我每個月是這樣做的 可以嗎
meizi老師
2022 08/11 10:50
?你好1;? 是的;必須要做 不然你 增值稅科目不平? ?
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