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關(guān)于稅控盤服務(wù)費280元遞減增值稅,比如:銷項稅10000元,進項稅是7000元應(yīng)交增值稅是3000元,那么計提稅金表是計提時是否要遞減280元?計提的分錄分別是?

84785014| 提問時間:2019 12/12 07:33
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劉利老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 280 貸:管理費用-辦公費 280
2019 12/12 07:35
84785014
2019 12/12 07:47
那計提表是按正常計提嗎?如果稅控盤遞減增值稅直接在計提表里減少,附加稅也會相應(yīng)變化,那和繳納一致。反之按正常不減稅控盤的增值稅正常計提,多計提出來的附加稅放到營業(yè)外收入?
84785014
2019 12/12 08:03
84785014
2019 12/12 08:06
采取哪種更合適?大家一般都是如何進行處理的?
劉利老師
2019 12/12 13:05
你好,按表1計提就可以
劉利老師
2019 12/12 13:05
你好,按表1計提就可以
84785014
2019 12/12 13:09
按1計提的話,那抵減的稅控盤的附加稅計入營業(yè)外收入?
劉利老師
2019 12/12 13:18
附加稅按不減稅控盤的算
84785014
2019 12/12 13:36
我的意思是:正常計提的話,附加稅也是正常按照應(yīng)交的計提的,最終抵減繳納后應(yīng)交稅金城建稅等貸方會有余額,實際繳納與計提的少,那是要計入營業(yè)外收入嗎?
劉利老師
2019 12/12 14:01
280在報表減增值稅,附加稅不減的
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