問題已解決
老師好,公司收入合同入賬并已經(jīng)申報增值稅,現(xiàn)在給對方開了發(fā)票,賬上根據(jù)發(fā)票重新做賬,并把之前合同入賬的沖銷。那么增值稅申報表該怎么填列?
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速問速答您好!之前做了無票收入申報,現(xiàn)在補開發(fā)票,在無票收入那里用負數(shù)表示就可以了,就不會重復交稅了
2022 06/02 09:12
84784967
2022 06/02 09:33
謝謝老師
丁小丁老師
2022 06/02 09:40
不客氣,有問題再溝通哦
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