問題已解決

上個(gè)月給客戶的發(fā)票開錯(cuò)了但是已經(jīng)做賬,上個(gè)月的增值稅也已經(jīng)申報(bào)了,客戶現(xiàn)在要求作廢開錯(cuò)的發(fā)票重新開怎么辦啊

84785043| 提問時(shí)間:06/07 09:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再開具正確的藍(lán)字發(fā)票
06/07 09:18
84785043
06/07 09:19
已經(jīng)入賬了也可以紅沖嗎
小菲老師
06/07 09:20
同學(xué),你好 是可以的
84785043
06/07 09:22
已經(jīng)申報(bào)的增值稅表要怎么改呀
小菲老師
06/07 09:24
同學(xué),你好 不需要改的
84785043
06/07 09:27
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就自動(dòng)抵扣了紅沖的金額了嗎
小菲老師
06/07 09:27
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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