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暫估材料入庫,并領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價(jià)差異較大,沖銷暫估后剩下的庫存單價(jià)與實(shí)際差距太大怎么辦?

84784984| 提問時(shí)間:2022 05/16 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你的成本是不是沒有紅沖,你的成本會(huì)紅沖,然后你的利潤會(huì)增加。
2022 05/16 09:04
84784984
2022 05/16 09:20
我用的是數(shù)量金額式的臺(tái)賬,這個(gè)如何做會(huì)計(jì)分錄呢
郭老師
2022 05/16 09:25
你好,你們是加工制造行業(yè)的嗎?
郭老師
2022 05/16 09:25
你說一下你當(dāng)時(shí)暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
84784984
2022 05/16 09:26
借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
84784984
2022 05/16 09:27
借原材料 貸應(yīng)付暫估
郭老師
2022 05/16 09:29
借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料貸利潤分配未分配利潤 這個(gè)是紅沖的,然后再做發(fā)票的,借原材料,貸應(yīng)付賬款, 借利潤分配未分配利潤,貸原材料
84784984
2022 05/16 09:34
不能直接沖銷成本嗎
郭老師
2022 05/16 09:35
你好不可以的,你入庫的也得紅沖。
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