問題已解決

老師,我們公司1月份可以享受加計(jì)抵減10%,當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候沒有享受,按正常繳稅款了。過了申報(bào)期,去改正報(bào)表申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在多交的增值稅和附加稅,稅款退回來了,我這邊要怎么入賬?

84785031| 提問時(shí)間:2022 05/10 17:16
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸其他收益(增值稅)稅金及附加(附加稅)
2022 05/10 17:18
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