問題已解決
上個月沒有享受六稅減半優(yōu)惠,導致附加稅多交了,及時辦理了退稅手續(xù),這個月稅務把多交的稅款退回來了,這個款怎么做賬呢?
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速問速答您好,退回的金額沖回原來的 稅金及附加 部分
借:稅金及附加(負) 貸:應交稅費——應交城建稅 (負) 應交稅費——應交教育費附加 (負) 應交稅費——應交地方教育費附加(負)
借:銀行 貸:應交稅費——應交城建稅 應交稅費——應交教育費附加 應交稅費——應交地方教育費附加
2024 05/21 14:09
84784974
2024 05/21 14:10
好的,謝謝老師!
廖君老師
2024 05/21 14:11
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784974
2024 05/21 14:14
老師,我再問問,上個季度報企業(yè)所得稅時,公司少結轉了貨物的成本,導致所得稅多交了??梢园涯谴紊俳Y轉的成本結轉到下一個季度報所得稅嗎?謝謝
廖君老師
2024 05/21 14:17
您好,可以的,把上月結轉分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這樣就能很清楚看到我們是調上月的賬,也簡單,這個調整不用計算了
84784974
2024 05/21 14:23
我是把上個月的賬改為正確的結轉成本了,就是所得稅報表里面沒改,下季度報所得稅時填報表時把那筆少結轉的成本加進去可以嗎?
廖君老師
2024 05/21 14:24
您好,這樣也是可以的哦,二季申報時,利潤總額是年度累計的就行了。
84784974
2024 05/21 14:26
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 05/21 14:28
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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