問題已解決
老師,如果本月申報了未開票收入,以后月份又要開票,這個兩個收入之間要怎么處理?
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速問速答借應收賬款負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費負數(shù),
然后再做發(fā)票的,
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 04/14 14:25
84784952
2022 04/14 14:40
老師,這樣會顯示異常嗎?如果之前沒有填報過未開具發(fā)票,是不是就不能填負數(shù)啊?
郭老師
2022 04/14 14:43
這個不一定,有些地方可以申報了。
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