問(wèn)題已解決

19年增值稅計(jì)提錯(cuò)了,今年怎么更正?當(dāng)初會(huì)計(jì)科目是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。增值稅申報(bào)的是正確的,只是計(jì)提錯(cuò)了

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/26 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?直接紅沖了結(jié)轉(zhuǎn)即可。 這個(gè)不涉及損益科目的??
2021 10/26 14:56
84785039
2021 10/26 15:00
可不可以直接把相差的金額直接沖了?還是整張憑證沖紅再計(jì)提一下?
meizi老師
2021 10/26 15:02
你好 ; 可以地你可以部分紅沖的。 摘要寫(xiě)清楚的?
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