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繳納增值稅的時候,用作計提嗎?計提稅金 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84784959| 提問時間:2017 06/07 12:10
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
繳納增值稅,不是計提,是直接結(jié)轉(zhuǎn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這個就代表本月需要交增值稅
2017 06/07 12:13
84784959
2017 06/07 12:19
那借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣可以嗎,老師我銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵=9472.48,設(shè)計金稅盤抵減稅額是1050,那么我這個未交的增值稅是9472.48-1050=8422.48嗎/
李愛文老師
2017 06/07 12:24
你還差一筆分錄,因此需要你的本月銷項(xiàng)、本月進(jìn)項(xiàng)
84784959
2017 06/07 12:28
老師哪筆分錄,麻煩你寫一下
李愛文老師
2017 06/07 12:35
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784959
2017 06/07 12:36
很感謝老師。謝謝您,有收貨!
李愛文老師
2017 06/07 12:36
共同學(xué)習(xí),共同進(jìn)步,有不懂的再咨詢
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