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老師,增值稅納稅申報表附表四(稅額抵減情況表)第三列的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款是怎么填寫的呢

84784965| 提問時間:2021 09/07 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
本期發(fā)生額填寫的是夫妻內(nèi)預(yù)交的增值稅實際抵扣金額是你這個月需要抵扣的。
2021 09/07 10:43
84784965
2021 09/07 10:57
老師,你看下,這是主表的所有數(shù)據(jù),我就是不知道怎么計算那個附表四
郭老師
2021 09/07 10:58
你好,你預(yù)交了多少增值稅?是不是附表四本期發(fā)生額的?
84784965
2021 09/07 10:58
你說附表四指的就是本月需要繳納的增值稅。那需要繳納增值稅是30萬多,附表四是11萬,這個怎么理解呢?
84784965
2021 09/07 10:59
不是我申報的,我不清楚,都是給代理記賬公司做的,現(xiàn)在我想知道這個預(yù)繳稅是怎么計算而已
84784965
2021 09/07 11:00
附表四是預(yù)繳的增值稅,但是這個預(yù)繳增值稅的金額是怎么來的我不懂,是隨便預(yù)繳多少錢都可以嗎?那如果可以隨便預(yù)繳,為什么還有小數(shù)點,那我可以預(yù)繳十萬元正呀
郭老師
2021 09/07 11:05
你好,需要繳納的增值稅是銷項減去進項得出來的。
郭老師
2021 09/07 11:05
預(yù)繳你在異地實際交給稅務(wù)局的增值稅。
84784965
2021 09/07 11:09
那我給的表里面的數(shù)據(jù),老師你也看一下,覺得附表四的那個11萬是銷項-進項得出的金額嗎?
84784965
2021 09/07 11:10
麻煩老師看一下我發(fā)的表格里的數(shù)據(jù),因為疑惑點就是附表四怎么得出來的11萬。辛苦老師幫我解答下。謝謝
郭老師
2021 09/07 11:10
不是的,如果你是一般計稅的話,按照你的不含稅的金額乘以2%交大。
郭老師
2021 09/07 11:10
他怎么可能是銷項減去進項預(yù)繳,他不會讓你抵扣增值稅的,你是上哪里去勾選
84784965
2021 09/07 11:12
那就是說這個附表四是,不含稅的金額 5551677.97/1+9%*2%得出來的金額嗎?
郭老師
2021 09/07 11:17
含稅/1.09*2% 按照這個來繳納的。
84784965
2021 09/07 11:17
老師,我計算出來了。謝謝老師。
84784965
2021 09/07 11:19
還有一個問題,就是增值稅附加稅異地預(yù)繳稅。又是怎么計算的呢
郭老師
2021 09/07 11:20
好繳納的增值稅乘以12%。
84784965
2021 09/07 11:28
建筑服務(wù)的銷售額那一欄 是增值稅*12%是嗎?那后面的2-3-4行,需要寫嗎
郭老師
2021 09/07 11:30
好,你這是申報預(yù)繳還是回來自己申報抵扣?
84784965
2021 09/07 11:33
這個表是要補申報,是這樣的,我們公司是異地辦公,那不是要繳納一個異地預(yù)繳增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅,這幾個稅款嗎?然后我剛才發(fā)的附表四跟后面這個表是沒有關(guān)系的吧?
郭老師
2021 09/07 11:38
用第一個圖片里面的填寫計稅依據(jù),你繳納的增值稅。 繳納的增值稅乘以后面的比例就可以。
84784965
2021 09/07 11:43
是不是這樣計算的
郭老師
2021 09/07 11:46
你好增值稅是這么算的。
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