問題已解決
為什么評估增值的固定資產(chǎn)不需要確認(rèn)遞延所得稅?我記得別的題目好像有確認(rèn)的,有嗎?
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你好,同學(xué)
題目告訴所得稅率,通常流需要確認(rèn)
因為這個是賬面和計稅形成的暫時差異
2021 07/19 09:52
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2021 07/19 10:11
老師,我不懂您的意思
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2021 07/19 10:12
我的意思是,為什么評估增值的固定資產(chǎn)不需要確認(rèn)遞延所得稅?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/19 10:12
你這里固定資產(chǎn)增值500
確認(rèn)了資本公積
這個增值500在合并口徑調(diào)整,稅法不調(diào)整
所以會有暫時性差異
借,資本公積500×25%
貸,遞延所得稅負(fù)債
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2021 07/19 10:20
題目中說的是不需要確認(rèn)遞延所得稅
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2021 07/19 10:20
看第一題
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2021 07/19 10:21
劃線部分
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2021 07/19 10:22
而且怎么會有借資本公積,貸遞延所得稅負(fù)債這種分錄的?
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2021 07/19 10:23
這個分錄有的嗎?我以前沒見過
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/19 10:24
有點,合并公允調(diào)整,要求確認(rèn)遞延所得稅就是這個分錄
你這里不要求,所以你調(diào)整后面沒有這個分錄
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2021 07/19 10:26
那我的問題是為什么不要求確認(rèn)遞延所得稅,這個問題沒解答尼
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2021 07/19 10:26
我看不懂題目的答案
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2021 07/19 10:28
需不需要確認(rèn),看題目要求你這里題目說了合并時資產(chǎn)負(fù)債計稅和賬面一致,也就是不存在這個遞延所得稅確認(rèn)
如果題目說免稅合并類的,就需要確認(rèn)
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2021 07/19 10:33
可是他8500和9000是不一樣的啊
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/19 11:00
是不一樣,這里不一樣稅法認(rèn)可,就不存在差異
免稅合并,稅法才不認(rèn)可900,就需要確認(rèn)
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2021 07/19 11:00
好的,謝謝老師啦
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2021 07/19 11:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
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