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小規(guī)模納稅人季度免征的增值稅,計入到哪個科目呢?

84785032| 提問時間:2021 07/08 14:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
免征增值稅,計入營業(yè)外收入
2021 07/08 14:06
84785032
2021 07/08 14:07
有的還說可以計入 其他收益?
84785032
2021 07/08 14:08
這個營業(yè)外收入,也得繳納企業(yè)所得稅?
東老師
2021 07/08 14:13
是的,這個也需要繳納企業(yè)所得稅的
84785032
2021 07/08 14:14
那它是計入 其他收益啊還是營業(yè)外收入?
東老師
2021 07/08 14:15
小企業(yè)會計準(zhǔn)則記入到營業(yè)外收入,其他計入其他收益
84785032
2021 07/08 15:41
小規(guī)模季度沒超過45萬元的普票,減免的增值稅計入到營業(yè)外收入 那開具的專票所減免的部分呢?
東老師
2021 07/08 15:42
開專票是不減免增值稅的
84785032
2021 07/08 15:52
這個季度開具的專票是222891.09,按3%稅率應(yīng)該繳納6686.73,但給減免了4457.82實際繳納增值稅2228.91 上面我標(biāo)注的紅字
東老師
2021 07/08 15:53
專票開的 不能減免啊
84785032
2021 07/08 15:54
實際繳納增值稅就是減免后的2228.91,在當(dāng)時代開專票時就繳納了啊
東老師
2021 07/08 15:56
哦,是按照1%開的是嗎
84785032
2021 07/08 15:57
上面我標(biāo)注的紅字,這幾個數(shù)字,也依次是用222891.09*3%=6686.73 減免的部分是222891.09*2%=4457.82 實際繳納增值稅222891.09*1%=2228.91
東老師
2021 07/08 15:58
哦,那就這么填寫沒問題的
84785032
2021 07/08 16:00
那減免的這個專票的增值稅還計入到營業(yè)外收入? 你剛才說的如果代開專票,不減免增值稅?
東老師
2021 07/08 16:02
我以為你是按照3%代開的專票呢,是計入到營業(yè)外收入
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