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去年暫估了成本72萬,今年只收到了64萬的發(fā)票,中間的差額補繳了稅,如何做賬務(wù)處理
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速問速答你好這個對應實際發(fā)生只有64萬是不是,借其他應付款等,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤72萬-64萬
2021 06/01 16:35
84785026
2021 06/01 16:37
多暫估的成本不管嗎
maize老師
2021 06/01 16:39
我這個做的就是沖掉多暫估的,
84785026
2021 06/01 16:47
意思就是把去年先做的暫估全部沖回,然后在按照實際的入賬,中間差額部分就借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤嗎
maize老師
2021 06/01 16:57
這個可以直接差額沖就可以,不需要全額沖,
maize老師
2021 06/01 16:57
借其他應付款等,72萬-64萬貸以前年度損益調(diào)整72萬-64萬,借以前年度損益調(diào)整,72萬-64萬貸未分配利潤72萬-64萬
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