問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前收到了發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?是直接沖銷(xiāo)去年的暫估,再做正常入賬的分錄嗎?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/03 16:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
2023 07/03 16:52
84784999
2023 07/03 16:54
老師我們的記賬軟件上沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
郭老師
2023 07/03 16:56
改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784999
2023 07/03 16:56
哦哦,老師我多問(wèn)一下,如果是匯算清繳后才收到發(fā)票,該怎么記呢?
郭老師
2023 07/03 16:58
納稅調(diào)增了嗎?如果是的話(huà),還是按照上面的來(lái)做,只不過(guò)是匯算清繳。在明年納稅調(diào)。
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