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收到1張差旅費住宿費負數(shù)發(fā)票,為銷售費用差旅費,賬務(wù)處理怎么做(跨2月個)
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速問速答你好 負數(shù)發(fā)票 你做紅沖就行了。 原來的分錄不變 金額負數(shù)沖即可
2021 03/09 11:23
84785031
2021 03/09 11:40
原來借方是銷售費用差旅費 應(yīng)交稅費進項稅 貸方:銀行存款
現(xiàn)在借方,貸方怎么寫
84785031
2021 03/09 11:41
原來的發(fā)票已經(jīng)認證
meizi老師
2021 03/09 11:42
你好? ? 你們這個開負數(shù)發(fā)票。? 你做 轉(zhuǎn)出 :借銷售費用=差旅費貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?。在做紅字分錄 :借銷售費用? -差旅費負數(shù)貸? ? 銀行存款 負數(shù)??
84785031
2021 03/09 11:44
對方負數(shù)發(fā)票已經(jīng)開具,并且我方已經(jīng)收到
meizi老師
2021 03/09 11:47
?你好? ?所以給你做了分錄。 你看下? ? ?
84785031
2021 03/09 11:51
老師,你看下,是這樣嗎
meizi老師
2021 03/09 11:54
你好。 按我上面寫的來做賬 。 你上面分錄不對? ?? 你做 轉(zhuǎn)出 :借銷售費用=差旅費貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?。在做紅字分錄 :借銷售費用? -差旅費負數(shù)貸? ? 銀行存款 負數(shù)??
84785031
2021 03/09 11:57
老師,轉(zhuǎn)出的借方為什么是銷售費用,不是進項稅額呢
meizi老師
2021 03/09 12:02
?你好? ?要把進項稅轉(zhuǎn)到? 你 原來的銷售費用-差旅費去。 因為你不能抵扣了。 你計入費用去? ?
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