問題已解決
老師,請問我12月份計提了勞務(wù)外包費用,做的是借:管理費用-勞務(wù)服務(wù)費,貸:其他應(yīng)付款,當(dāng)時勞務(wù)公司還沒開發(fā)票給我,給了我工資明細(xì),我1月份收到發(fā)票,請問我12月份能做管理費用嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問實際業(yè)務(wù)是12月份發(fā)生的嗎
2021 01/22 08:58
84784987
2021 01/22 09:00
是的,是一個員工12月份的勞務(wù)外包費用,我想問的是我能不能就憑著勞務(wù)公司給我的工資明細(xì)計提
bamboo老師
2021 01/22 09:04
勞務(wù)公司會給您單位開具勞務(wù)費發(fā)票,嗎
84784987
2021 01/22 09:05
1月份開給我們了,外包服務(wù)費
bamboo老師
2021 01/22 09:06
那您不需要根據(jù)工資表計提啊 有發(fā)票就行了
84784987
2021 01/22 09:19
因為我想著是12月份的工資,所以我做了一個分錄,當(dāng)期費用列支了。
bamboo老師
2021 01/22 09:22
那您可以暫估勞務(wù)入賬
84784987
2021 01/22 09:23
暫估勞務(wù)入賬,就可以直接做管理費用了吧,是不是暫估差旅費一樣的意思?
bamboo老師
2021 01/22 09:24
是的?暫估差旅費一樣的意思
84784987
2021 01/22 09:24
好的,謝謝老師
bamboo老師
2021 01/22 09:24
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 58