問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年對方公司有一張發(fā)票金額開少了,發(fā)票實際是200元,但是19年對方公司是開的150元,開票金額少了,但是19年我公司是按照200入賬的,現(xiàn)在對方公司說補(bǔ)一張差額發(fā)票,可以?我公司該怎么入賬?還是必須要把去年的那張發(fā)票退回去,讓對方公司重新開票?
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速問速答你好 可以的。 可以補(bǔ)發(fā)票給你們就行了。 是費(fèi)用的發(fā)票嘛
2020 09/25 11:35
84785036
2020 09/25 11:36
是的,倉庫費(fèi),做的是費(fèi)用,那我公司現(xiàn)在該怎么做賬?去年是按照原金額:200元做賬的,現(xiàn)在補(bǔ)開的差額發(fā)票又該怎么做賬呢?
meizi老師
2020 09/25 11:41
你好 那就補(bǔ)差價給你就行了。
84785036
2020 09/25 11:44
是現(xiàn)在我公司該如何做賬?我知道現(xiàn)在是補(bǔ)差額發(fā)票給我,但是現(xiàn)在是怎么做賬呢?去年是按照原金額入賬的,但是發(fā)票金額少了,所以今年需要對方補(bǔ)差額部分發(fā)票,但是怎么做賬呢?
meizi老師
2020 09/25 11:50
你好就50元 補(bǔ)開發(fā)票給你后。 你紅沖50的費(fèi)用在按50的費(fèi)用做一遍
84785036
2020 09/25 11:53
去年是做的一個分錄,是做的借:銷售費(fèi)用-倉儲費(fèi) 200 貸:銀行存款 200,那現(xiàn)在是做紅沖19年的發(fā)票,銷售費(fèi)用-倉儲費(fèi) -50 貸:銀行存款 -50 再更正19年發(fā)票,借:銷售費(fèi)用-倉儲費(fèi) 50 貸:銀行存款 50?摘要怎么寫呢?
meizi老師
2020 09/25 11:56
你好 嗯 是的。 摘要紅沖的時候 。寫 沖2019年某憑證號就行 在做的時候摘要寫:補(bǔ)做 2019年某業(yè)務(wù)的倉庫費(fèi)
84785036
2020 09/25 16:02
但是紅沖的話,去年的那張發(fā)票整張都紅沖了,這樣紅沖也不對呀。
meizi老師
2020 09/25 16:06
你好 你金額這么小 你紅沖也是紅沖你之前50么有的發(fā)票 。 你之前150有發(fā)票了 你去紅沖150干嘛?
84785036
2020 09/25 16:26
那只是舉例,實際是三萬多的發(fā)票,對方少開了500的發(fā)票金額,但是現(xiàn)在對方不愿意重開發(fā)票,只補(bǔ)開500的發(fā)票,現(xiàn)在怎么做賬?
meizi老師
2020 09/25 16:31
你好 那你就紅沖之前分錄 在按這個收到的500做一筆分錄就行了。 這個金額這么小。 不用走以前年度損益調(diào)整科目來處理 。 不然就弄復(fù)雜了 。
84785036
2020 09/25 16:42
比如金額是31000,之前是做的借:銷售費(fèi)用 31000 貸:銀行存款 31000 現(xiàn)在做紅沖就做借:銷售費(fèi)用 -500 貸:銀行存款:-500 再做一張:借:銷售費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500?這樣做可以?還是直接對方開差額部分發(fā)票過來后,一起正常入賬,這樣是不行的吧?不會影響以前年度損益調(diào)整科目?
meizi老師
2020 09/25 16:45
你好 你現(xiàn)在就500的金額 不是重大差錯沒必要去走以前年度損益調(diào)整科目處理。 你直接紅沖分錄在按發(fā)票做一遍就行了。 直接按差額發(fā)票來做 。
84785036
2020 09/25 17:16
比如金額是31000,之前是做的借:銷售費(fèi)用 31000 貸:銀行存款 31000 現(xiàn)在做紅沖就做借:銷售費(fèi)用 -500 貸:銀行存款:-500 再做一張:借:銷售費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500?那現(xiàn)在直接這樣做就行了吧?
meizi老師
2020 09/25 17:24
你好 嗯是的 就直接這樣做就行了。
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