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甘老師,是不是票據(jù)拿到后做成 借:管理費用-租金 借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款-暫估

84785023| 提問時間:2020 03/18 17:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 拿到票據(jù)后就不需要暫估了啊 我前面怎么給您寫的分錄可以截圖我看看么
2020 03/18 17:24
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