问题已解决
暫估的和實際開票的金額一樣,要如何做賬呢



沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2019 12/19 10:58

84784953 

2019 12/19 11:03
我的是普票沒有進項,開的金額一樣,也要紅沖在入賬嗎

辜老師 

2019 12/19 11:04
你暫估有沒有另外啟用科目

84784953 

2019 12/19 11:07
19年1月-11月都暫估了成本票,12月才都收到票,我是要每個月單獨紅沖還是直接紅沖1-11月呢

84784953 

2019 12/19 11:08
就是我暫估的是原材料,開的票也是原材料,就是開普票

辜老師 

2019 12/19 11:10
可以直接1-11月一起沖銷的
