問題已解決

老師,我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發(fā)票,然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉,再按實(shí)際開票金額,實(shí)際的成本做憑證?是這樣嗎?

84785001| 提問時間:2022 03/17 10:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2022 03/17 10:20
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