問(wèn)題已解決

我暫估成本和實(shí)際的沒(méi)有差別。等到實(shí)際出賬的該如何做分錄呢。 那暫估多了或者少了,又該如何做賬呢

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/23 21:07
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好,那先問(wèn)你暫估時(shí)是按不含稅成本做的吧?
2020 03/23 21:08
84784977
2020 03/23 21:09
我是按不含稅的做的呢。 一般我們的暫估就是很準(zhǔn)確的,開(kāi)票就知道出賬是多少錢(qián)。
張樂(lè)老師
2020 03/23 22:24
如果實(shí)際的跟暫估的一樣,那成本不需要再調(diào)整了,只需確認(rèn)收到票的進(jìn)項(xiàng)稅額 。 借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 如果實(shí)際的跟暫估的有差異,可以直接調(diào)整成本。 借:應(yīng)付賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (正數(shù)和負(fù)數(shù)都有可能) 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。
84784977
2020 03/23 22:31
謝謝老師。我知道啦
張樂(lè)老師
2020 03/23 22:47
好的,滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!
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