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關(guān)于福利費 是應(yīng)該記管理費用-福利費 還是應(yīng)付福利?

84784980| 提問時間:2019 07/25 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019 07/25 10:35
84784980
2019 07/25 10:43
這樣啊?那我們公司食堂的伙食費我也這樣賬務(wù)處理嗎?
84784980
2019 07/25 10:44
我上個月直接 借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金 了那我這個月需要把那筆分錄沖掉重新做嗎?
鄒老師
2019 07/25 10:44
你好,是的 個人建議是先計提,然后再做支付分錄
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