問題已解決

原本做工會經(jīng)費計提的時候,那個預(yù)付賬款科目不應(yīng)該有的,當(dāng)初做錯了,把一部分的應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費對應(yīng)成預(yù)付賬款這個科目,現(xiàn)在這個科目一直存在,要怎么消掉?

84785000| 提問時間:2019 05/16 15:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你當(dāng)時怎么做的分錄.
2019 05/16 16:00
84785000
2019 05/16 16:01
當(dāng)初做錯成: 借:管理費用-上級工會經(jīng)費 預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-上級工會經(jīng)費 應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費 這樣一來就一直有預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費這個科目存在,而且存在了1年半了, 這個科目現(xiàn)在要如何消掉?
84785000
2019 05/16 16:03
那個預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費科目下的錢是給單位工會了,讓單位工會人員使用的
宋生老師
2019 05/16 16:10
你好!那你應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費也應(yīng)該有余額把
84785000
2019 05/16 16:15
這個錢可以直接現(xiàn)金給工會員工使用的。這個科目要怎么消除?做紅字作廢嗎?
宋生老師
2019 05/16 18:51
你好!你只是計提,現(xiàn)在多計提了。就紅字沖減就好了。
84785000
2019 05/16 18:52
做成什么借。貸科目
宋生老師
2019 05/16 19:00
借: 預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費 貸: 應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費 金額寫負數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~