問題已解決

原本做工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提的時候,那個預(yù)付賬款科目不應(yīng)該有的,當(dāng)初做錯了,把一部分的應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)對應(yīng)成預(yù)付賬款這個科目,現(xiàn)在這個科目一直存在,要怎么消掉?

84785000| 提問時間:2019 05/16 15:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你當(dāng)時怎么做的分錄.
2019 05/16 16:00
84785000
2019 05/16 16:01
當(dāng)初做錯成: 借:管理費(fèi)用-上級工會經(jīng)費(fèi) 預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-上級工會經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費(fèi) 這樣一來就一直有預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi)這個科目存在,而且存在了1年半了, 這個科目現(xiàn)在要如何消掉?
84785000
2019 05/16 16:03
那個預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi)科目下的錢是給單位工會了,讓單位工會人員使用的
宋生老師
2019 05/16 16:10
你好!那你應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費(fèi)也應(yīng)該有余額把
84785000
2019 05/16 16:15
這個錢可以直接現(xiàn)金給工會員工使用的。這個科目要怎么消除?做紅字作廢嗎?
宋生老師
2019 05/16 18:51
你好!你只是計(jì)提,現(xiàn)在多計(jì)提了。就紅字沖減就好了。
84785000
2019 05/16 18:52
做成什么借。貸科目
宋生老師
2019 05/16 19:00
借: 預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi) 貸: 應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費(fèi) 金額寫負(fù)數(shù)
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