問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額-13% 和 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——(進(jìn)項(xiàng)稅13%)的區(qū)別。

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/21 17:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 1..應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額-13% ……沖減 2...應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——(進(jìn)項(xiàng)稅13%) ……正常進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣
2019 03/21 17:38
蔣飛老師
2019 03/21 17:45
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
84785007
2019 03/21 17:51
那意思是不是在借方的時(shí)候就是用來(lái)沖減 在貸方的時(shí)候就是正常進(jìn)項(xiàng)稅額呢
蔣飛老師
2019 03/21 19:05
你好! 在借方正數(shù)是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
蔣飛老師
2019 03/21 19:05
借方負(fù)數(shù)就是沖減進(jìn)項(xiàng)稅額了
84785007
2019 03/21 23:03
我現(xiàn)在學(xué)的是酒店服務(wù)會(huì)計(jì),想咨詢一下酒店前期購(gòu)買的消耗商品開(kāi)具發(fā)票都不能抵扣稅額么?
蔣飛老師
2019 03/22 06:21
你好! 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
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