問題已解決
老師,我23年預(yù)掛了一個(gè)費(fèi)用,發(fā)票沒有來來我做的借,管理費(fèi)用,貸。其他應(yīng)付款。然后23年沒有開來,我也忘記沒有沖,我現(xiàn)在把那個(gè)23年的給沖掉。這是我充的分錄,但是其他應(yīng)付平不了,我該怎么做呢
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速問速答你好,你這個(gè)賬務(wù)處理不對。借其他應(yīng)付款,貸,以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整。貸,利潤分配未分配利潤
01/08 11:38
郭老師
01/08 11:41
你好,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目代替了呀。
郭老師
01/08 11:41
就是因?yàn)榭缒瓴挪蛔龉芾碣M(fèi)用。如果是當(dāng)年的話,把那個(gè)以前年度損益調(diào)整改成管理費(fèi)用。
理解了吧
郭老師
01/08 11:45
不用客氣,工作愉快
84784984
01/08 11:39
費(fèi)用怎么調(diào)整呢
84784984
01/08 11:39
那我23年的費(fèi)用多做了,我也得充掉啊,老師
84784984
01/08 11:44
謝謝老師啦
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