關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
假設網(wǎng)購買3樣東西,賣家給開的普票總金額是對的,但每樣東西單價和購買時金額不同,這個算賣家虛開嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 22:10
#稅務#
虛開發(fā)票通常指的是發(fā)票的金額、內容或開票單位與實際交易不符。在這個情況下,雖然每樣商品的單價與購買時的金額不同,但只要普票的總金額與實際交易的總金額一致,并且發(fā)票上的商品名稱、數(shù)量等信息也與實際交易相符,那么通常不會被視為虛開發(fā)票。
?閱讀? 362
?收藏? 2
適定協(xié)定條款怎么填
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 22:09
#稅務#
你好,具體是什么業(yè)務?
?閱讀? 31
?收藏? 0
調用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhd_scsw_svr008,所屬應用:核心征管后端,異常原因:上期未申報:征收項目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)征收項目:增值稅品目:軟件服務未申報。 只能去現(xiàn)場報嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 21:03
#稅務#
你好,你們11月的增值稅沒申報嗎?
?閱讀? 118
?收藏? 0
老師,12月計提了員工年終獎六萬,實際發(fā)放是今年二月,那相應個稅是要在現(xiàn)在申報嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 20:37
#稅務#
不用 發(fā)放的次月申報 三月份申報
?閱讀? 179
?收藏? 0
專項扣除填寫扣除有效期是怎么怎么得來的,為什么會自動跳到4月開始
東老師
??|
提問時間:01/14 18:52
#稅務#
你好看填寫的日期決定的
?閱讀? 106
?收藏? 0
老師,我是一家運輸公司,我替電商公司發(fā)快遞,電商公司把貨物賣給俄羅斯,我替他們發(fā)貨,我是和順豐公司合作,我收到的需要發(fā)貨的物品,我就給快遞公司,我沒給電商公司開票,物流也沒給我開票,但我報無票收入了,我想問下,我交印花稅嗎
樸老師
??|
提問時間:01/14 18:41
#稅務#
同學你好 要交印花稅的哦
?閱讀? 30
?收藏? 0
個人勞務費的個稅起征點是多少?怎么有的說800,有的說5000?
郭老師
??|
提問時間:01/14 18:14
#稅務#
預繳的時候勞務起征點是800,這個5000是工資
?閱讀? 98
?收藏? 0
請問如何編制第一季度直接材料成本預算執(zhí)行情況如預算差異分析表所示,請利用因素分析法進行預算差異分析,并編制直接材料預算分析表。
向向老師
??|
提問時間:01/14 17:34
#稅務#
同學,您好呀!我寫出來了你看一下呢
?閱讀? 55
?收藏? 0
想咨詢一下您這邊,公司把車出售原價是58萬多,折舊了30多萬,大概還有28萬左右未折舊,但是他們在過戶時只有一張1000元二手車發(fā)票,如果只按發(fā)票金額清理的話是不是不適理,對方是個人,款也是私對私付的。如果作個10萬的未開票收入有沒有風險?需要申報增值稅,那樣弄好些
樸老師
??|
提問時間:01/14 17:21
#稅務#
按 1000 元發(fā)票清理不合理,會導致會計核算不規(guī)范、稅務可能調整。確認 10 萬未開票收入如實申報納稅風險相對小,但定價要有依據(jù),私對私付款有問題。申報增值稅時,之前抵扣進項按適用稅率,沒抵扣可簡易征收,未開票收入填相應欄次,最好先評估車輛確定合理售價后核算和申報
?閱讀? 104
?收藏? 0
老師,您好!想咨詢一下,公司把車出售原價是58萬多,折舊了30多萬,大概還有28萬左右未折舊,但是他們在過戶時只有一張1000元二手車發(fā)票,如果只按發(fā)票金額清理的話是不是不適理,對方是個人,款也是私對私付的。如果作個10萬的未開票收入有沒有風險?那樣弄好些
云苓老師
??|
提問時間:01/14 17:07
#稅務#
只賣1000和市場價相差太大了,有稅務風險,做個10萬未開票收入,收款也要收進來,而且要跟市場價去做對比,不能跟市場價相差太大。
?閱讀? 40
?收藏? 0
老師能不能發(fā)一下報稅流程
夏沐
??|
提問時間:01/14 17:07
#稅務#
您好: 增值稅及附加稅:進項勾選-填幾個附表-檢查主表-申報-繳稅 所得稅:先填財務報表-所得稅申報表-一般會根據(jù)你填的財報帶出來-核對一下-申報-繳稅 個稅: 導入你的工資表-核對個稅數(shù)額-申報-繳稅 印花稅:填寫你的合同金額,合同分類、資金賬簿別忘記申報繳稅就行。
?閱讀? 15
?收藏? 0
23年的報銷寫在了24年 用到了以前年度損益調整 這需要調報表嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:49
#稅務#
你好,你看金額大不大,如果不大的話,不用調整了
?閱讀? 38
?收藏? 0
個體工商戶需要報所得稅嗎?流程是什么呢
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:40
#稅務#
你好,登錄自然人稅收管理客戶端,點擊申報表,填寫收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù),然后提交申報 扣繳稅款
?閱讀? 14
?收藏? 0
老師好,企業(yè)存在減免稅款(退伍士兵),那會計分錄怎么做?前面1-4月是需要繳納增值稅的,后面幾個月沒有繳納增值稅,并且一直在賬上計提(借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入-補貼收入),現(xiàn)在年底了賬上的應交稅費-應交增值稅-減免稅款有14200,但是實際上只有11200沒有減免,該怎么做賬呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:39
#稅務#
那你的未交增值稅是不是有余額? 借應交稅費未交增值稅貸應交稅費減免稅款。抵扣了多少寫多少
?閱讀? 72
?收藏? 0
本年使用了以前年度損益調整科目,什么時候需要調什么報表呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 16:27
#稅務#
您好,這個不用調報表,直接做賬就可以了
?閱讀? 162
?收藏? 0
請問成立稅務師事務所條件?比喻需要幾名稅務師,或者律師
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:24
#稅務#
成立稅務師事務所至少需要3名稅務師,且合伙人或股東中稅務師的占比應高于百分之五十。對于律師的數(shù)量則沒有明確要求,但如果包含律師,則需要滿足相關條件。同時,還需要滿足其他如辦公場所、注冊資本等條件
?閱讀? 23
?收藏? 0
老師,買賣合同印花稅申報期限類型是按期申報沒錯的哈?這個應該是以前沒核定的原因我選擇了按期申報它日期自動默認為24年一整年的,我咨詢了專管員她說買賣合同印花稅就是按次申報的,我選擇了按次提示按次申報的應當自納稅義務發(fā)生之日起15日繳納稅款,所以我按次申報的日期只能選擇申報當天日期,金額填2024年第四季度所屬期的嗎
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 15:57
#稅務#
您好 請問稅種核定的時候核定的是按期申報還是按次申報 這個是看核定的 如果沒有核定 就是按次
?閱讀? 76
?收藏? 0
老師您好,小規(guī)模納稅人出售之前的辦公用房,增值稅及附加稅申報表怎么填寫?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 15:43
#稅務#
您好,這個填入服務及不動產(chǎn)那一列
?閱讀? 53
?收藏? 0
老師,問你個問題,企業(yè)當月沒有繳納社保,下個月繳納社保,這個月需要計提社保嗎
東老師
??|
提問時間:01/14 15:39
#稅務#
對,也是需要提前計提出來的
?閱讀? 16
?收藏? 0
預計2022年一季度各月銷售量保持均衡,請將一季度銷售預算分解為月度預算,并編制一季度銷售預算分解表。應收賬款各月回收比例與題干中敘述相同。 2022年1月20日,收到北京三豐股份有限公司轉來的貨款250000元,請根據(jù)此次收款信息填銷售收款控制表。 2022年1月25日,管理部門申請辦公用品支出45000元,請?zhí)顚懝芾碣M用控制表,并作出本次費用支出是否申請通過的判斷。如管理費用控制表所示。
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 15:37
#稅務#
你好,本題需要一些時間,稍后回復你。
?閱讀? 39
?收藏? 0
采購預算表是根據(jù)哪張表格數(shù)據(jù)做出來的,還是直接根據(jù)一季度和二季度的數(shù)據(jù)推演來算的
apple老師
??|
提問時間:01/14 15:24
#稅務#
同學你好。 采購預算 根據(jù) 生產(chǎn)預算 支付情況表 定額消耗量表 來制作的
?閱讀? 150
?收藏? 0
員工年會抽獎實物是不是合并到工資薪金里面申報個稅?記賬入職工福利費嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/14 15:18
#稅務#
你好是的,是這么做的。
?閱讀? 153
?收藏? 1
老師,你好 請問下稅務貸300萬,需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:43
#稅務#
若是小微,稅務貸300萬,不需要繳納印花稅
?閱讀? 28
?收藏? 0
老師幫我看看,這個賬務有什么毛病,應該怎么修改?
樸老師
??|
提問時間:01/14 14:23
#稅務#
直接做借銀行貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應交稅費城建稅 借應交稅費城建稅 貸銀行存款 因為沒有通過應交稅費城建稅所以這樣提示
?閱讀? 28
?收藏? 0
老師好:公司23年虧損,24年利潤總額48萬,所得稅季度報:將這48萬自動填到了彌補以前年度虧損欄,24年第二季度盈利已繳所得稅2.3萬、第三季度虧損,第四季度盈利應計提所得稅482元,問題1.突然出現(xiàn)自動補虧的情況第四季度我還用提482元嗎?2.之前已繳的2.3萬元所得稅會怎樣?補虧的帳用做嗎?怎么做?謝謝老師具體回答一下
樸老師
??|
提問時間:01/14 14:13
#稅務#
同學你好 不用計提的,可以直接彌補 2.有虧損的季度利潤也是彌補虧損的,不用預交的,彌補虧損不用做賬 交的稅費申請退稅就可以
?閱讀? 31
?收藏? 0
先結轉本年利潤還是先將各項收入與費用到本年利潤呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 14:12
#稅務#
您好,先收收入和費用轉到本年利潤
?閱讀? 58
?收藏? 0
你好,應交增值稅是不需要結轉計提的是吧?確認收入時,貸應交稅費—應交增值稅,繳納時,借應交稅費—應交增值稅,我繳納了附加城市維護建設稅,就計提到稅金及附加這個科目是這樣嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 14:00
#稅務#
你好,一般納稅人可以結轉,也可以不結轉,小規(guī)模的不需要結轉,你這個是小規(guī)模的。 附加稅的對的。
?閱讀? 28
?收藏? 1
暫估入庫的,現(xiàn)未取得發(fā)票,是否申報印花稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:55
#稅務#
您好,只是暫估,不用申報印花稅
?閱讀? 31
?收藏? 0
企業(yè)采用標準成本法進行成本管理,2022年單位產(chǎn)品直接材料成本不發(fā)生變化,直接人工單價上漲20%,間接人工成本上漲10%,其他均不發(fā)生變化。黃色部分如何填列
夏沐
??|
提問時間:01/14 13:20
#稅務#
您好: 直接材料未變改,跟2021年填一樣的,直接人工2021年單價8元,2022年8*1.2=9.6元。間接人工上漲10%,2021年1.1,2022年1.1*1.1=1.21元
?閱讀? 33
?收藏? 0
老師,請問下,我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19,貸應交稅費城建稅38.19,5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了,在10月調整的時候,我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字,借應交稅費城建稅藍字38.19,請問下我這邊調整的賬務是這樣做嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:30
#稅務#
你的調整賬務處理是正確的。 4 月份計提城建稅時,借:稅金及附加 38.19,貸:應交稅費 - 城建稅 38.19,這一步是正確的計提分錄。 而 5 月交稅時,正確的分錄應該是借:應交稅費 - 城建稅 38.19,貸:銀行存款 38.19,你當時錯做成了借:稅金及附加 38.19,貸:銀行存款 38.19。 在 10 月發(fā)現(xiàn)錯誤進行調整時,用紅字沖銷錯誤的分錄(借:稅金及附加 38.19 紅字),同時做正確的分錄(借:應交稅費 - 城建稅 藍字 38.19),這樣就可以將錯誤的賬務調整過來,使得應交稅費 - 城建稅科目余額正確,同時沖銷了多記的稅金及附加。
?閱讀? 158
?收藏? 1
上一頁
1
2
3
4
5
...
500
下一頁
搜索專區(qū)
沒有你想要的答案,搜索一下試試?
速問速答
沒有找到問題?直接來提問
免費專區(qū)
財稅問答
免費試聽
免費題庫
免費直播
免費資料