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先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還是先將各項(xiàng)收入與費(fèi)用到本年利潤(rùn)呢

賬1| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 14:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,先收收入和費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
01/14 14:13
賬1
01/14 14:15
全部過(guò)賬審核后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)嗎
劉艷紅老師
01/14 14:16
這個(gè)都是系統(tǒng)一起結(jié)轉(zhuǎn)的
賬1
01/14 14:20
老師沒(méi)有整懂,系統(tǒng)自己帶的收入費(fèi)用這些,那是在之前做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)還是之后呢
賬1
01/14 14:20
先過(guò)賬在做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)還是別的呢
賬1
01/14 14:20
先過(guò)賬在做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)還是別的呢
劉艷紅老師
01/14 14:24
先審核,再過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)
賬1
01/14 15:01
老師需要將進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
賬1
01/14 15:01
老師需要將進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
01/14 15:06
要的,如果有要交稅,要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
賬1
01/14 17:22
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)行稅額都要轉(zhuǎn)嗎,余額變成0
劉艷紅老師
01/14 17:32
是的,這個(gè)都要轉(zhuǎn)掉的
劉艷紅老師
01/14 17:33
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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