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專項(xiàng)扣除填寫扣除有效期是怎么怎么得來的,為什么會自動跳到4月開始
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 18:52
#稅務(wù)#
你好看填寫的日期決定的
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老師,我是一家運(yùn)輸公司,我替電商公司發(fā)快遞,電商公司把貨物賣給俄羅斯,我替他們發(fā)貨,我是和順豐公司合作,我收到的需要發(fā)貨的物品,我就給快遞公司,我沒給電商公司開票,物流也沒給我開票,但我報(bào)無票收入了,我想問下,我交印花稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 18:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 要交印花稅的哦
?閱讀? 26
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個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅起征點(diǎn)是多少?怎么有的說800,有的說5000?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 18:14
#稅務(wù)#
預(yù)繳的時(shí)候勞務(wù)起征點(diǎn)是800,這個(gè)5000是工資
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請問如何編制第一季度直接材料成本預(yù)算執(zhí)行情況如預(yù)算差異分析表所示,請利用因素分析法進(jìn)行預(yù)算差異分析,并編制直接材料預(yù)算分析表。
向向老師
??|
提問時(shí)間:01/14 17:34
#稅務(wù)#
同學(xué),您好呀!我寫出來了你看一下呢
?閱讀? 51
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想咨詢一下您這邊,公司把車出售原價(jià)是58萬多,折舊了30多萬,大概還有28萬左右未折舊,但是他們在過戶時(shí)只有一張1000元二手車發(fā)票,如果只按發(fā)票金額清理的話是不是不適理,對方是個(gè)人,款也是私對私付的。如果作個(gè)10萬的未開票收入有沒有風(fēng)險(xiǎn)?需要申報(bào)增值稅,那樣弄好些
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 17:21
#稅務(wù)#
按 1000 元發(fā)票清理不合理,會導(dǎo)致會計(jì)核算不規(guī)范、稅務(wù)可能調(diào)整。確認(rèn) 10 萬未開票收入如實(shí)申報(bào)納稅風(fēng)險(xiǎn)相對小,但定價(jià)要有依據(jù),私對私付款有問題。申報(bào)增值稅時(shí),之前抵扣進(jìn)項(xiàng)按適用稅率,沒抵扣可簡易征收,未開票收入填相應(yīng)欄次,最好先評估車輛確定合理售價(jià)后核算和申報(bào)
?閱讀? 99
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老師,您好!想咨詢一下,公司把車出售原價(jià)是58萬多,折舊了30多萬,大概還有28萬左右未折舊,但是他們在過戶時(shí)只有一張1000元二手車發(fā)票,如果只按發(fā)票金額清理的話是不是不適理,對方是個(gè)人,款也是私對私付的。如果作個(gè)10萬的未開票收入有沒有風(fēng)險(xiǎn)?那樣弄好些
云苓老師
??|
提問時(shí)間:01/14 17:07
#稅務(wù)#
只賣1000和市場價(jià)相差太大了,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),做個(gè)10萬未開票收入,收款也要收進(jìn)來,而且要跟市場價(jià)去做對比,不能跟市場價(jià)相差太大。
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老師能不能發(fā)一下報(bào)稅流程
夏沐
??|
提問時(shí)間:01/14 17:07
#稅務(wù)#
您好: 增值稅及附加稅:進(jìn)項(xiàng)勾選-填幾個(gè)附表-檢查主表-申報(bào)-繳稅 所得稅:先填財(cái)務(wù)報(bào)表-所得稅申報(bào)表-一般會根據(jù)你填的財(cái)報(bào)帶出來-核對一下-申報(bào)-繳稅 個(gè)稅: 導(dǎo)入你的工資表-核對個(gè)稅數(shù)額-申報(bào)-繳稅 印花稅:填寫你的合同金額,合同分類、資金賬簿別忘記申報(bào)繳稅就行。
?閱讀? 10
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23年的報(bào)銷寫在了24年 用到了以前年度損益調(diào)整 這需要調(diào)報(bào)表嗎
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:49
#稅務(wù)#
你好,你看金額大不大,如果不大的話,不用調(diào)整了
?閱讀? 33
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個(gè)體工商戶需要報(bào)所得稅嗎?流程是什么呢
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:40
#稅務(wù)#
你好,登錄自然人稅收管理客戶端,點(diǎn)擊申報(bào)表,填寫收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù),然后提交申報(bào) 扣繳稅款
?閱讀? 9
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老師好,企業(yè)存在減免稅款(退伍士兵),那會計(jì)分錄怎么做?前面1-4月是需要繳納增值稅的,后面幾個(gè)月沒有繳納增值稅,并且一直在賬上計(jì)提(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入),現(xiàn)在年底了賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款有14200,但是實(shí)際上只有11200沒有減免,該怎么做賬呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:39
#稅務(wù)#
那你的未交增值稅是不是有余額? 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。抵扣了多少寫多少
?閱讀? 67
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本年使用了以前年度損益調(diào)整科目,什么時(shí)候需要調(diào)什么報(bào)表呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不用調(diào)報(bào)表,直接做賬就可以了
?閱讀? 156
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請問成立稅務(wù)師事務(wù)所條件?比喻需要幾名稅務(wù)師,或者律師
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:24
#稅務(wù)#
成立稅務(wù)師事務(wù)所至少需要3名稅務(wù)師,且合伙人或股東中稅務(wù)師的占比應(yīng)高于百分之五十。對于律師的數(shù)量則沒有明確要求,但如果包含律師,則需要滿足相關(guān)條件。同時(shí),還需要滿足其他如辦公場所、注冊資本等條件
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老師,買賣合同印花稅申報(bào)期限類型是按期申報(bào)沒錯(cuò)的哈?這個(gè)應(yīng)該是以前沒核定的原因我選擇了按期申報(bào)它日期自動默認(rèn)為24年一整年的,我咨詢了專管員她說買賣合同印花稅就是按次申報(bào)的,我選擇了按次提示按次申報(bào)的應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起15日繳納稅款,所以我按次申報(bào)的日期只能選擇申報(bào)當(dāng)天日期,金額填2024年第四季度所屬期的嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:57
#稅務(wù)#
您好 請問稅種核定的時(shí)候核定的是按期申報(bào)還是按次申報(bào) 這個(gè)是看核定的 如果沒有核定 就是按次
?閱讀? 61
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老師您好,小規(guī)模納稅人出售之前的辦公用房,增值稅及附加稅申報(bào)表怎么填寫?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:43
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)填入服務(wù)及不動產(chǎn)那一列
?閱讀? 49
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老師,問你個(gè)問題,企業(yè)當(dāng)月沒有繳納社保,下個(gè)月繳納社保,這個(gè)月需要計(jì)提社保嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:39
#稅務(wù)#
對,也是需要提前計(jì)提出來的
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預(yù)計(jì)2022年一季度各月銷售量保持均衡,請將一季度銷售預(yù)算分解為月度預(yù)算,并編制一季度銷售預(yù)算分解表。應(yīng)收賬款各月回收比例與題干中敘述相同。 2022年1月20日,收到北京三豐股份有限公司轉(zhuǎn)來的貨款250000元,請根據(jù)此次收款信息填銷售收款控制表。 2022年1月25日,管理部門申請辦公用品支出45000元,請?zhí)顚懝芾碣M(fèi)用控制表,并作出本次費(fèi)用支出是否申請通過的判斷。如管理費(fèi)用控制表所示。
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:37
#稅務(wù)#
你好,本題需要一些時(shí)間,稍后回復(fù)你。
?閱讀? 35
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采購預(yù)算表是根據(jù)哪張表格數(shù)據(jù)做出來的,還是直接根據(jù)一季度和二季度的數(shù)據(jù)推演來算的
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:24
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。 采購預(yù)算 根據(jù) 生產(chǎn)預(yù)算 支付情況表 定額消耗量表 來制作的
?閱讀? 146
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員工年會抽獎實(shí)物是不是合并到工資薪金里面申報(bào)個(gè)稅?記賬入職工福利費(fèi)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:18
#稅務(wù)#
你好是的,是這么做的。
?閱讀? 147
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老師,你好 請問下稅務(wù)貸300萬,需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 14:43
#稅務(wù)#
若是小微,稅務(wù)貸300萬,不需要繳納印花稅
?閱讀? 24
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老師幫我看看,這個(gè)賬務(wù)有什么毛病,應(yīng)該怎么修改?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 14:23
#稅務(wù)#
直接做借銀行貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅 借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅 貸銀行存款 因?yàn)闆]有通過應(yīng)交稅費(fèi)城建稅所以這樣提示
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老師好:公司23年虧損,24年利潤總額48萬,所得稅季度報(bào):將這48萬自動填到了彌補(bǔ)以前年度虧損欄,24年第二季度盈利已繳所得稅2.3萬、第三季度虧損,第四季度盈利應(yīng)計(jì)提所得稅482元,問題1.突然出現(xiàn)自動補(bǔ)虧的情況第四季度我還用提482元嗎?2.之前已繳的2.3萬元所得稅會怎樣?補(bǔ)虧的帳用做嗎?怎么做?謝謝老師具體回答一下
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 14:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 不用計(jì)提的,可以直接彌補(bǔ) 2.有虧損的季度利潤也是彌補(bǔ)虧損的,不用預(yù)交的,彌補(bǔ)虧損不用做賬 交的稅費(fèi)申請退稅就可以
?閱讀? 26
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先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還是先將各項(xiàng)收入與費(fèi)用到本年利潤呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/14 14:12
#稅務(wù)#
您好,先收收入和費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤
?閱讀? 55
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你好,應(yīng)交增值稅是不需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的是吧?確認(rèn)收入時(shí),貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,我繳納了附加城市維護(hù)建設(shè)稅,就計(jì)提到稅金及附加這個(gè)科目是這樣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 14:00
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn),小規(guī)模的不需要結(jié)轉(zhuǎn),你這個(gè)是小規(guī)模的。 附加稅的對的。
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暫估入庫的,現(xiàn)未取得發(fā)票,是否申報(bào)印花稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/14 13:55
#稅務(wù)#
您好,只是暫估,不用申報(bào)印花稅
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企業(yè)采用標(biāo)準(zhǔn)成本法進(jìn)行成本管理,2022年單位產(chǎn)品直接材料成本不發(fā)生變化,直接人工單價(jià)上漲20%,間接人工成本上漲10%,其他均不發(fā)生變化。黃色部分如何填列
夏沐
??|
提問時(shí)間:01/14 13:20
#稅務(wù)#
您好: 直接材料未變改,跟2021年填一樣的,直接人工2021年單價(jià)8元,2022年8*1.2=9.6元。間接人工上漲10%,2021年1.1,2022年1.1*1.1=1.21元
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老師,請問下,我4月份計(jì)提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19,5月交城建稅時(shí)借營業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了,在10月調(diào)整的時(shí)候,我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19,請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:30
#稅務(wù)#
你的調(diào)整賬務(wù)處理是正確的。 4 月份計(jì)提城建稅時(shí),借:稅金及附加 38.19,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅 38.19,這一步是正確的計(jì)提分錄。 而 5 月交稅時(shí),正確的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅 38.19,貸:銀行存款 38.19,你當(dāng)時(shí)錯(cuò)做成了借:稅金及附加 38.19,貸:銀行存款 38.19。 在 10 月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整時(shí),用紅字沖銷錯(cuò)誤的分錄(借:稅金及附加 38.19 紅字),同時(shí)做正確的分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅 藍(lán)字 38.19),這樣就可以將錯(cuò)誤的賬務(wù)調(diào)整過來,使得應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅科目余額正確,同時(shí)沖銷了多記的稅金及附加。
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資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表原值和累計(jì)折舊是否包含已出售的固定資產(chǎn)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:53
#稅務(wù)#
你好,如果是本年處置的,這部分的話是包括的。
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印花稅不按照簽訂合同時(shí)金額繳納,按照每次實(shí)際的開票金額繳納是否可以
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:46
#稅務(wù)#
沒有合同的才按發(fā)票,有合同的按合同
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建筑單位需要繳納水資源稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:45
#稅務(wù)#
看稅局是否給做了稅種認(rèn)定,做了就的交
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老師 ,您好!房屋租賃合同是要繳印花稅的嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:39
#稅務(wù)#
對的是的需要的 租賃合同
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