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老師請問去做稅務報到要做哪些準備?應該注意哪些點?
郭老師
??|
提問時間:06/09 07:25
#稅務#
稅務登記電子稅務局就可以辦理 需要備案企業(yè)制度 準備好了這個就可以 其他的都是自己填寫就行
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老師,請問在填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表的時候,那個表單名稱是怎么選擇的?
文文老師
??|
提問時間:05/24 11:45
#稅務#
可按系統(tǒng)默認勾選的。
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營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本已經(jīng)變更完畢,稅務這邊怎么變更?
郭老師
??|
提問時間:05/27 10:09
#稅務#
你好,你去電子稅務局,我要辦稅綜合信息報告里面有一個變更項目,里面注冊資本能變更吧。
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老師你好,請問現(xiàn)在電子稅局報稅頁面更改掉了,現(xiàn)在都找不到社保申報,請問你們知道在哪里嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/08 17:07
#稅務#
您好,還是: 我要辦稅-稅費申報及繳納-社保費申報
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如何撤銷已發(fā)出的紅字信息表
樸老師
??|
提問時間:05/23 09:13
#稅務#
納稅人發(fā)出或接收到“紅字發(fā)票信息確認單”,可通過【稅務數(shù)字賬戶】-【紅字信息確認單】-【紅字發(fā)票確認信息處理】,對紅字發(fā)票信息確認單進行撤銷
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你好老師 做了一道稅二的題 某人5月份從單位離職 10-12月份從境外取得勞務報酬 那匯算清繳時 是扣掉6萬 還是取得收入幾個月扣幾個5000.
廖君老師
??|
提問時間:07/29 17:01
#稅務#
您好,匯繳按實際月份計算多少個5000,這題是扣8個
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記賬憑證能雙面打印嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/08 16:47
#稅務#
那個不能雙面打印的,因為不方便翻看
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發(fā)票入賬狀態(tài) 未入賬,是什么意思。如果開的發(fā)票 當月紅沖 還要做到賬里嗎,如果是次月紅沖的 咋做賬
郭老師
??|
提問時間:06/04 16:04
#稅務#
你好,這個未入賬的狀態(tài)是在你的稅收數(shù)字賬戶里面有一個入賬標識,沒有在這里面選擇。
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老師,請問如下圖,匯算清繳的表A105050的工資薪金支付賬載金額和實際發(fā)生額怎么填
東老師
??|
提問時間:05/24 11:12
#稅務#
你好,賬載金額就是你賬上記載的工資數(shù),稅收金額是你納稅申報了的工資數(shù)
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老師,折舊完后的固定資產(chǎn),匯算清繳還用填嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 10:08
#稅務#
您好,不用,不用填了
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老師,如果只能一個區(qū)域一家子公司,那為什么步行街就有十家茶顏了吧,他們都是獨立的嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 08:21
#稅務#
您好,一個區(qū)域一家子公司,沒有這個說法的,公司想成立幾家子公司都可以的。
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設備可以做公司的實繳嗎
微微老師
??|
提問時間:05/27 10:46
#稅務#
您好,這個是可以的呢。
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老師,您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 這里按科目余額表的銷售費用,管理費用,財務費用,明細去填嗎、》與A104000期間費用明細表填寫的一致?
郭老師
??|
提問時間:05/27 18:12
#稅務#
你好,職工薪酬明細表根據(jù)應負職工薪酬來做,你放到主營業(yè)務成本里面的也得填寫 期間費用明細表根據(jù)你的科目余額表里去填寫
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不知道怎么算,老師幫幫
曉純老師
??|
提問時間:06/20 19:48
#稅務#
同學,您好,進口應納消費稅={(1200+110+100)*(1+20%)+30*250*200*0.005}/(1-56%)*6.5*56%+30*250*200*0.005
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我國的現(xiàn)行18大稅種有哪些 ?哪些是由稅務局征收。哪些是由海關(guān)征收
宋生老師
??|
提問時間:05/21 11:38
#稅務#
我國的現(xiàn)行18大稅種包括增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅、城市維護建設稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、房產(chǎn)稅、印花稅、船舶噸稅、車輛購置稅、關(guān)稅、契稅、煙葉稅、環(huán)保稅和耕地占用稅。 關(guān)于這些稅種的征收機構(gòu),主要分為稅務局和海關(guān)兩大系統(tǒng)。 稅務局征收的稅種包括增值稅、消費稅(部分由海關(guān)征收)、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅、城市維護建設稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、房產(chǎn)稅、印花稅、契稅、煙葉稅、環(huán)保稅和耕地占用稅等。 海關(guān)則主要征收進出口稅、消費稅(部分)、增值稅(部分)和船舶噸稅等。
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甲10萬把貨賣給乙,也就是說這個貨本身值10/(1+0.13),10×0.13是乙方付款承擔了稅費,而甲方這里顯示得到了銷項稅費,需要交這么多稅,如果甲方有進項,那就不用交這么多,實際上是購買方承擔了稅費,是這么理解的嗎?那最后就是消費者承擔了所有稅費
廖君老師
??|
提問時間:05/27 06:35
#稅務#
您好,是的,是這么理解的,是最終的消費者承擔了這個稅
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請問老師,農(nóng)產(chǎn)品核定扣除,僅指圖片這幾類嗎?液體乳、乳制品、酒、酒精、食用油。這5種才核定扣除嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/09 12:41
#稅務#
您好,是的,也就是3大種液體
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企業(yè)與主管部門簽訂的租賃承包合同是什么意思呢,屬于免稅還是不征稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/24 10:15
#稅務#
這個需要交稅的,不是免稅
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買賣合同印花稅是根據(jù)營業(yè)收入填報嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 12:32
#稅務#
您好;按收入和采購的合同一起來寫的
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老師,我23年采購產(chǎn)品,收到一張電子的增值稅專用發(fā)票,在23年并未認證抵扣,23年入賬分錄怎么做,24年還能抵扣嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/26 10:34
#稅務#
你好 23年入賬分錄是,借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),貸:應付賬款等科目 24年 是還能抵扣的
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請問老師第五題怎么做
王曉曉老師
??|
提問時間:06/08 20:44
#稅務#
福利費限額1000*14%=140.實際發(fā)生145大于140.可以扣除金額140 教育經(jīng)費限額1000*2%=20.實際發(fā)生21大于20.可以扣除20 職工教育經(jīng)費限額1000*8%=80,實際發(fā)生75小于80.可以扣除75
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甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2019年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅25萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元,新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元,購進一臺設備,價值35萬元,購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 要求:根據(jù)以上資料計算甲電子設備應繳納的企業(yè)所得稅。
小默老師
??|
提問時間:04/24 19:56
#稅務#
你好同學,稍等回復你
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符合小微企業(yè)報稅,是自動認定的呢?還是需要提供資料去申請備案?
郭老師
??|
提問時間:05/27 14:46
#稅務#
微利企業(yè),這個是系統(tǒng)自動認定的,不用申請。
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老師,社會保險費那一部分如何在個稅匯算清繳上顯示
廖君老師
??|
提問時間:06/08 21:45
#稅務#
...
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開蔬菜發(fā)票需要交稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/25 10:46
#稅務#
您好!這個是免稅的了
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老師好!我有收到進項票沒有勾選,我在賬套里面做的待認證進項稅,那申報表申報的里面也要填寫待認證嗎?我不知道我是小白一個。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 11:01
#稅務#
你好,這個不需要體現(xiàn)在申報表,勾選了才申報
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?2019年10月,新疆某油田開采銷售原油1萬噸,銷售油田開采天然氣200萬立方米。該油田適用的單位不含稅售價為每噸5?000元,天然氣適用的單位不含稅售價為每萬立方米1800元。則該油田10月份應納資源稅為()元。 A.2?400000 B.3?200000 C.2518?000 D.4?800?000
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/24 20:39
#稅務#
你好,則該油田10月份應納資源稅=1萬*5000*原油資源稅比例+200*1800*天然氣資源稅比例
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進口增值稅不是要征嗎?那為什么不加上呢?
廖君老師
??|
提問時間:04/27 14:12
#稅務#
下午好啊。車輛購置稅計算依據(jù) 是 購買應稅車輛而支付給銷售方的全部價款,不包括增值稅稅款。征收增值稅和車購稅的計算依據(jù)不是一回事哈
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老師,請問下員工的公積金職工繳存的金額也是單位承擔費用了,這部分金額年度匯算是不是要納稅調(diào)增
廖君老師
??|
提問時間:06/08 15:24
#稅務#
您好,要調(diào)增的,因為本來是員工承擔的一半,但沒有做在工資表里給員工申報個稅,就不能稅前扣除,公司吃虧 了,其實申報在員工工資里,員工收入多了,但個人五險一金可以扣,個稅不會多,公司還能稅前扣除
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老師,那份你給我看下,3月增值稅申報表期末留底稅額為3499.05,資產(chǎn)負債表應交稅費因為-3499.05是嗎?現(xiàn)在3月的資產(chǎn)負債表應交稅費為3475.7,這樣是有問題嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 15:53
#稅務#
您好,這個的話是的,報表列示是沒錯的這個
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