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老師,500萬以下的固定資產(chǎn)是否都可以一次折舊入成本費用?
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:54
#稅務#
500萬以下的固定資產(chǎn),可以一次折舊入成本費用
?閱讀? 0
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老師,公司食堂每天要在好幾個大爺大媽那里買菜150元左右,在沒有發(fā)票的情況下,每天拿收據(jù)是不是有風險?如何處理更好?如果每月拿到買菜的手工發(fā)票大概3000元左右,可以在稅前扣除嗎?
東老師
??|
提問時間:01/09 10:52
#稅務#
金額這么大的話,憑借收據(jù)是不能稅前扣除的
?閱讀? 10
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申報季度財務報表時,利潤表的本月金額需要填嗎
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:52
#稅務#
申報季度財務報表時,利潤表的本月金額需要填
?閱讀? 50
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員工個人所得稅的稅率的標準是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 10:51
#稅務#
您好,這個是個稅的稅率,您看下吧
?閱讀? 1
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公司進來的人參,關稅可以退嗎?增值稅可以抵扣嗎
暖暖老師
??|
提問時間:01/09 10:49
#稅務#
你好,關稅不可以退,進項稅可以抵扣
?閱讀? 2
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請問消防設施維護保養(yǎng)合同需要繳納印花稅嗎
鄒老師
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提問時間:01/09 10:48
#稅務#
你好,是需要繳納印花稅的
?閱讀? 7
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老師,12月我暫估了一批存貨,1月會取得發(fā)票,這個暫估需要年底沖銷了嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 10:48
#稅務#
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 庫存商品/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
?閱讀? 5
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老師 開房租發(fā)票只需要上房產(chǎn)稅嗎?
文文老師
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提問時間:01/09 10:48
#稅務#
開房租發(fā)票,需要交房產(chǎn)稅,增值稅,城建稅等附加,印花稅
?閱讀? 7
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稅務賬明細科目可以用公司簡稱嗎?還是要用全稱?
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:46
#稅務#
稅務賬明細科目可以用公司簡稱
?閱讀? 2
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老師,新版電子稅局首次核定票步驟有嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 10:45
#稅務#
您好, 是核定全電發(fā)票嗎?
?閱讀? 3
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沒有營業(yè)收入,分配的股息紅利填零嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/09 10:42
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,可以填0
?閱讀? 15
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營業(yè)賬簿按次還是按年
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:41
#稅務#
你好,營業(yè)賬簿通常按次
?閱讀? 0
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老師 ,固定資產(chǎn)折舊表,季度都正常折舊了,如果沒有需要調(diào)整的年報是不是就不用填寫直接零申報就可以了
東老師
??|
提問時間:01/09 10:40
#稅務#
您好,您指的是哪里填零呢?
?閱讀? 18
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宣傳服務協(xié)議需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:39
#稅務#
宣傳服務協(xié)議,不需要繳納印花稅
?閱讀? 1
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老師,我司已申報繳納印花稅,稅管員打來電話說,不應該按年申報,讓我申請退稅,那我司退稅的錢,怎么記賬呢,24年已經(jīng)記賬了,這都跨年了,這個賬目要怎么記呢
宋生老師
??|
提問時間:01/09 10:39
#稅務#
你好,你可以借銀行存款,貸,利潤分配,未分配利潤。
?閱讀? 9
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現(xiàn)在是一月份,準備計提12月份工資,在計算個稅時,是否可以利用自然人電子稅務局,選擇稅款所屬月份到2025年1月,根據(jù)這個結(jié)果來算個稅,?在線算稅和離線算稅有什么區(qū)別嗎?如果現(xiàn)在在線算稅,選擇所屬月份2025年1月,是不是到下月份登錄自然人電子稅務局,就不用在填寫工資數(shù)額了?麻煩老師挨個問題回答的詳細一點
小艷老師
??|
提問時間:01/09 10:39
#稅務#
您好,如果可以選擇到2023年1月份所屬期是可以這樣操作的,在線算稅能實時獲取最新的稅收政策、扣除標準等信息,數(shù)據(jù)更準確、及時;離線算稅若本地軟件未及時更新,可能會因政策變化等原因,導致算稅結(jié)果不準確,在線算稅數(shù)據(jù)直接上傳至稅務系統(tǒng)服務器存儲;離線算稅數(shù)據(jù)先存儲在本地,需手動進行數(shù)據(jù)備份和傳輸,若操作不當,可能存在數(shù)據(jù)丟失或傳輸錯誤的風險; 在自然人電子稅務局中,每月申報個稅時都需要填寫當月的工資數(shù)額等相關收入及扣除信息。即使本月在線算稅選擇了 2025 年 1 月,下個月登錄申報時,仍需根據(jù)實際發(fā)放工資情況,重新填寫 2025 年 2 月所屬期對應的工資數(shù)額等數(shù)據(jù)進行申報,每個月的工資收入等情況可能會有變化,稅務申報需要如實反映當月的實際情況。
?閱讀? 4
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過程是什么 謝謝老師
暖暖老師
??|
提問時間:01/09 10:38
#稅務#
銀行借款的資本成本是 7.3%*(1-25%)/(1-1%)=5.53%
?閱讀? 54
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老師看看我報稅提示是這怎么辦?我12月的新公司。我畫圈那里要填嗎?37.88是增值稅水利基金這填的對嗎
樸老師
??|
提問時間:01/09 10:38
#稅務#
同學你好 資產(chǎn)總額不能是負數(shù)
?閱讀? 12
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請問老師我們是小規(guī)模當前銷售40萬收入,(其中有10萬是屬于免稅產(chǎn)品);借銀行40萬,貸收入36萬,增值稅我計提4000;我就多計提了1千增值稅;現(xiàn)在分錄是不是寫借應交稅費,貸營業(yè)外收入1千,把多計提的增值稅沖掉。
樸老師
??|
提問時間:01/09 10:37
#稅務#
同學你好 小規(guī)模納稅人銷售時多計提了增值稅,沖減多計提的增值稅的分錄處理如下: 如果該免稅產(chǎn)品屬于法定免稅項目,在確認收入時就不應計提增值稅,多計提的 1000 元增值稅沖減分錄為: 沖減多計提的增值稅 借:應交稅費 —— 應交增值稅 1000 貸:主營業(yè)務收入 1000
?閱讀? 3
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老師,我年報的時候發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬這個表沒調(diào)平,(年度報表都報完了了,想一月份再把帳調(diào)平),幫我看看這個表金額應該怎么填
樸老師
??|
提問時間:01/09 10:35
#稅務#
同學你好 沒有調(diào)增的不用填
?閱讀? 3
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請問凈化設備經(jīng)營部能開人工發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:35
#稅務#
若有 實際業(yè)務,可以開
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請問老師我公司給對方開出一年的代理服務費,但是稅務申報規(guī)集到當月的收入了,這應該怎么辦呢?
東老師
??|
提問時間:01/09 10:34
#稅務#
你好,你的意思做賬的時候全部確認收入了,對嗎?
?閱讀? 14
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老師好!咨詢公司,工資一直記入管理費用,是不是應該調(diào)整到主營業(yè)務成本科目?報所得稅提示申報工資但成本為零。不通過
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 10:34
#稅務#
是的,需要那樣處理的
?閱讀? 3
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老師!請問零申報小規(guī)模納稅人 第一季度所得稅申報表 從業(yè)人數(shù)2 資產(chǎn)總額10萬 那本季度資產(chǎn)負債表怎么填
宋生老師
??|
提問時間:01/09 10:34
#稅務#
你好,你這個是先要有資產(chǎn)負債表和利潤表,然后根據(jù)這兩個表的內(nèi)容去填申報表,而不是反過來。好
?閱讀? 20
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公司報團組織員工及家屬旅游費用,需要繳納個稅嗎?旅行社開的發(fā)票項目是是旅游服務*旅游費。
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 10:33
#稅務#
那個分攤到個人計入工資,交個稅
?閱讀? 61
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老師股東分紅 計提 借利潤分配一末分配利潤 貨應付股利 分紅 借應付股利 貸限行存款 股東有兩人,其中一人是法人、個稅代扣代繳 借應交稅費一代扣代繳個稅 貨銀行存款
宋生老師
??|
提問時間:01/09 10:33
#稅務#
你好,對的,就是這樣做憑證。
?閱讀? 1
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請問12月的時候社保有調(diào)整7-12月社保基數(shù),需要補繳,多出個人和公司部分怎么做賬
東老師
??|
提問時間:01/09 10:32
#稅務#
你好,繳費的時候借,管理費用-社保費,其他應收款貸,銀行存款
?閱讀? 20
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老師,公司食堂每天需要采購,在好幾個大爺大媽那里采購的,如果每天性的,雖然有收據(jù)是不是還是有風險?
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:32
#稅務#
是的,這是持續(xù)性的,最好有發(fā)票
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老師,2024年利潤在300萬的話應該交企業(yè)所得稅是多少,怎么算?
東老師
??|
提問時間:01/09 10:31
#稅務#
你好,如果是小微企業(yè)的話,稅率就是5%
?閱讀? 2
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營業(yè)賬簿印花稅申報的計稅依據(jù)是啥
文文老師
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提問時間:01/09 10:30
#稅務#
1營業(yè)賬簿印花稅申報的計稅依據(jù) 實收資本+資本公積
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