問題已解決
老師,12月我暫估了一批存貨,1月會取得發(fā)票,這個暫估需要年底沖銷了嗎?
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
貸:銀行存款
01/09 10:48
84784992
01/09 10:52
老師,謝謝給的分錄
84784992
01/09 10:53
我的意思是年底結(jié)賬這個分錄要沖紅嗎?還是明年1月取得發(fā)票再沖呢?
家權(quán)老師
01/09 10:54
是明年1月取得發(fā)票再沖
84784992
01/09 10:59
老師,只要業(yè)務真實,我暫估也是合理的吧
家權(quán)老師
01/09 11:04
是的,有真實的依據(jù)就可以暫估,比如對方的送貨單
84784992
01/09 17:10
好的,感謝老師!
家權(quán)老師
01/09 17:14
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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