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老師,這個(gè)題目,我記得之前看到過,要將地下室的同樣方法計(jì)算,因?yàn)槭且砸徽w,為何這里分開算了,這樣就地下室又打了6折?
小天老師
??|
提問時(shí)間:07/13 07:40
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)楸绢}有一個(gè)“獨(dú)立”所以要分開 算 一、自用的獨(dú)立的地下建筑,按以下方式計(jì)稅: 1.工業(yè)用途房產(chǎn),以房屋原價(jià)的50—60%作為應(yīng)稅房產(chǎn)原值。
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您好 老師老師 我們給一個(gè)公司打了2萬(wàn), 老板說(shuō)是這個(gè)款相當(dāng)于給員工買福利的款,對(duì)方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票合適呢,還是開職工福利費(fèi)呢,其實(shí)我們職工也沒收到什么福利,就比如說(shuō)個(gè)福利費(fèi)那種,或者服務(wù)那個(gè)意思,把兩萬(wàn)能走出去就行那種
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/09 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這種的話,只能做集體福利這種才可以
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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購(gòu)買的稅控設(shè)備款嗎?圖片中顯示無(wú)論取得專票還是普票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/10 09:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣 可以全額抵扣
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劃線的這句話是啥意思?公益性捐贈(zèng)的扣除這一節(jié)
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/24 13:40
#稅務(wù)師#
您好,就是上述收入類型參照分類所得的方式計(jì)算扣除限額
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將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(tái)(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬(wàn)元;1%作為帶貨主播直播時(shí)的試用樣品,試用裝進(jìn)項(xiàng)為什么不得抵扣
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/09 17:24
#稅務(wù)師#
您好,是這試用期間這個(gè)產(chǎn)品的吧
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第五題,免抵稅額200萬(wàn),為什么計(jì)入了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額呢?能結(jié)轉(zhuǎn)下期接著抵扣嗎?請(qǐng)專業(yè)老師詳細(xì)分析解答,謝謝
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/31 22:20
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,括號(hào)2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的意思
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老師 購(gòu)貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對(duì)方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以開發(fā)票的,沒問題
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個(gè)稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個(gè)人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個(gè)稅。。
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數(shù)電票開票時(shí)最下方的經(jīng)辦人寫誰(shuí)?為什么
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,經(jīng)辦人是開票員
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異地施工項(xiàng)目有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還需要交個(gè)人所得稅嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不影響個(gè)稅的申報(bào),那個(gè)勞務(wù)費(fèi)是增值稅呀
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A為什么選呢?不理解
青老師
??|
提問時(shí)間:06/12 16:48
#稅務(wù)師#
你好; 具體問題是什么
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老師,你好,請(qǐng)問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對(duì)聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報(bào)工資個(gè)稅就行
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請(qǐng)問老師,一家制造企業(yè),當(dāng)年投入600萬(wàn)研發(fā)費(fèi),于7月形成無(wú)形資產(chǎn),攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)未進(jìn)行攤銷,則下列說(shuō)法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬(wàn);B應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅60萬(wàn);C應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額30萬(wàn)
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬(wàn)
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什么是資金流動(dòng)性??
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/27 17:41
#稅務(wù)師#
你好,通俗易懂的理解,就是變現(xiàn)快慢
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費(fèi)那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來(lái) 這個(gè)是發(fā)工資,工資表里面有個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保個(gè)稅扣除項(xiàng)目 到時(shí)候支付的時(shí)候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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老師,你好 這個(gè)題目里的股利,在沒有明確說(shuō)明的情況下,是應(yīng)該按已宣告未發(fā)放來(lái)計(jì)算嗎 2月份買的,4月份發(fā)放股利,應(yīng)該算是去年股利吧,這個(gè)題目在這里糾結(jié)了一會(huì)
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/07 06:31
#稅務(wù)師#
早上好,不是的,450000-400000-4000+15000 在沒有明確說(shuō)明的情況,按實(shí)際發(fā)放時(shí)計(jì)算
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老師,會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入是不是一致
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/15 11:46
#稅務(wù)師#
會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入,應(yīng)一致
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老師 我們有一批固定資產(chǎn),然后租給別人了 原則上我們是不能計(jì)提折舊是嗎?但是我計(jì)提了,不計(jì)提的話我們公司就盈利要交企業(yè)所得稅,這種怎么避稅
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:42
#稅務(wù)師#
你們出租資產(chǎn),照提折舊的哈,折舊就是你們的成本
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圖書稅率是9%,又說(shuō)圖書批發(fā),零售免稅,那給出9%稅率是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/25 22:08
#稅務(wù)師#
您好,圖書稅率9%的含義: 圖書作為商品,在增值稅制度下通常有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的稅率,這個(gè)稅率可能是9%。這意味著如果圖書沒有享受任何稅收優(yōu)惠政策,那么其銷售環(huán)節(jié)應(yīng)按照9%的稅率繳納增值稅。 圖書批發(fā)、零售免稅的政策: 為了支持文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國(guó)家出臺(tái)了一系列針對(duì)圖書等出版物的稅收優(yōu)惠政策。其中就包括對(duì)圖書批發(fā)、零售環(huán)節(jié)的增值稅免征政策。 具體來(lái)說(shuō),自2021年1月1日起至2027年12月31日,免征圖書批發(fā)、零售環(huán)節(jié)增值稅。這意味著在這個(gè)時(shí)間段內(nèi),從事圖書批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的企業(yè)或個(gè)人在銷售圖書時(shí),不需要繳納增值稅,可以開具“免稅”字樣的發(fā)票。
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2022年收到的保險(xiǎn)費(fèi)專用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開具。第一:費(fèi)用類發(fā)票紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?第二:企業(yè)所得稅應(yīng)如何處理,應(yīng)如何申報(bào)企業(yè)所得稅?
新新老師
??|
提問時(shí)間:10/07 13:41
#稅務(wù)師#
你好,收到紅字發(fā)票時(shí),做紅沖當(dāng)期的費(fèi)用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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第(3)問在非四川省的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊
何老師(apple)
??|
提問時(shí)間:01/04 14:30
#稅務(wù)師#
您好! 如果不在四川省,“買物贈(zèng)物”方式在增值稅處理上視同銷售,贈(zèng)送的商品可以理解為實(shí)物折扣,如果開具發(fā)票,顧客買和商家送的商品開在同一張發(fā)票上,符合國(guó)家“可按折扣后的銷售額征收增值稅”的規(guī)定,所以和在四川省計(jì)算出來(lái)的稅額是一樣的,按照(100+20-20)*30%/(1+13%)*13%=3.45 在企業(yè)所得稅處理上,應(yīng)該將總的銷售金額100按各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例分?jǐn)偞_認(rèn)各項(xiàng)的銷售收入,和在四川省計(jì)算出來(lái)的一樣,稅后利潤(rùn): 100*(1-70%)/(1+13%)-3.45*(7%+3%)=26.20 26.20*(1-25%)=19.65 所以,還是第二種方案更好
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老師,個(gè)稅檔位是多少
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 08:53
#稅務(wù)師#
你好,你說(shuō)的是什么業(yè)務(wù)的個(gè)稅?工資,薪金還是什么?
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老師,公司法改變:對(duì)未到位股權(quán)轉(zhuǎn)讓,能否轉(zhuǎn)讓有哪些影響
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/11 13:12
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)目前細(xì)則還沒出來(lái)
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單選●5. 下列產(chǎn)生暫時(shí)性差異的是. A、各項(xiàng)稅收的滯納金、罰金 B、非公益性捐贈(zèng) ●C、企業(yè)購(gòu)買國(guó)債的利息收入 D、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/28 08:18
#稅務(wù)師#
您好,產(chǎn)生暫時(shí)性差異的是 D、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 企業(yè)的非公益性對(duì)外捐贈(zèng)支出,按稅法規(guī)定不允許稅前扣除,不產(chǎn)生暫時(shí)性差異;
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老師,兩個(gè)單位同時(shí)領(lǐng)工資都按工資申報(bào)嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 09:23
#稅務(wù)師#
你好是的各自申報(bào)各自的
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老師,我問下 稅務(wù)師考試 這五年是必須在同一地方考嗎
高建老師
??|
提問時(shí)間:05/30 16:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。不是必須的。可以在不同區(qū)域考試,在報(bào)名期間、可以自己選擇報(bào)名考試的城市。
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(P/F,8%,4)=0.7350,(P/F,4%,8)=0.7307 為什么這兩者的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)不一樣,不是應(yīng)該一樣的嗎?本體不能用(P/F,8%,4)=0.7350 嗎?
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/18 11:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一樣的 是復(fù)利計(jì)算,不是單利計(jì)算,
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老師請(qǐng)問這題該選啥呢
楓楓老師
??|
提問時(shí)間:12/07 13:10
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),答案是ABDE,第三項(xiàng)是非流動(dòng)負(fù)債
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老師,你好!請(qǐng)問適應(yīng)簡(jiǎn)易計(jì)稅的退票手續(xù)費(fèi)(電影院退票手續(xù)費(fèi))是按6%,還是也可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
小筱老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:08
#稅務(wù)師#
電影院退票的手續(xù)費(fèi)要看該企業(yè)有沒有選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,稅率就是3%,如果不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,是一般計(jì)稅方法的就是6%
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