問題已解決
將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(tái)(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時(shí)的試用樣品,試用裝進(jìn)項(xiàng)為什么不得抵扣
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
您好,是這試用期間這個(gè)產(chǎn)品的吧
2023 09/09 17:42
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785042 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/09 17:43
對,為啥不能抵扣
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/09 17:44
我看一下你的進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)一下全部把
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785042 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/09 17:45
甲化妝品制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年3月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:
(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品一批,取得銷售發(fā)票注明金額為30萬元,當(dāng)月用于高檔化妝品的生產(chǎn)。
(2)將上月購入的化工原料發(fā)往乙企業(yè)(一般納稅人)加工高檔化妝品,原料采購成本為3000萬元,取得乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)金額為120萬元。乙企業(yè)無同類化妝品銷售價(jià)格,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費(fèi)稅。
(3)將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(tái)(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時(shí)的試用樣品。
(4)支付直播帶貨坑位費(fèi),取得增值稅
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/09 18:02
試用的話,這個(gè)因?yàn)槭菦]有銷售的,所以他的進(jìn)項(xiàng)不可以,相當(dāng)于增值稅鏈條沒有了
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)