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請問老師,一家制造企業(yè),當年投入600萬研發(fā)費,于7月形成無形資產(chǎn),攤銷年限為10年,當年會計未進行攤銷,則下列說法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當年的應(yīng)納稅所得額30萬;B應(yīng)調(diào)減當年的應(yīng)納稅所得稅60萬;C應(yīng)調(diào)減當年的會計利潤總額30萬
廖君老師
??|
提問時間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當年的應(yīng)納稅所得額30萬
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費住宿費賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個你可以進入福利費
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賣方確認的所得是不是150.57萬?麻煩看下
瀟灑老師
??|
提問時間:03/20 12:24
#稅務(wù)師#
同學,是的,賣方確認所得150.57萬元,只對現(xiàn)金交易那部分確認
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想要備考稅務(wù)師,有相關(guān)的資料可以發(fā)給我嗎
東老師
??|
提問時間:12/08 09:47
#稅務(wù)師#
你好,你想需要什么樣的資料呢?
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我們是母公司,有兩個全資子公司,想問下,子公司B是虧損的,A是盈利的,那么分紅時候是子公司各分紅各的,還是可以都和在母公司一塊分紅。但是我們子公司交企業(yè)所得稅是各交各的,如果都并在母公司分紅的話比如整體不交稅,但是有子公司盈利是需要交企業(yè)所得稅的。
小林老師
??|
提問時間:04/10 19:41
#稅務(wù)師#
你好,分紅是各個公司分各自的
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老師,您好!我想請問一下,企業(yè)做出口退稅申報時,出口貨物收匯情況表的收匯憑證號是指的什么呀?
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:45
#稅務(wù)師#
這個是銀行回單的號碼。
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老師,我這個備注說的沒有項目名稱,讓整改,我上邊有項目名稱啊
新新老師
??|
提問時間:09/25 14:48
#稅務(wù)師#
您好。咱們具體是什么項目補充一下?
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什么是資金流動性??
冉老師
??|
提問時間:09/27 17:41
#稅務(wù)師#
你好,通俗易懂的理解,就是變現(xiàn)快慢
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老師,什么情形下應(yīng)當撤銷假釋
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 23:25
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 被假釋的犯罪分子,在假釋考驗期限內(nèi)犯新罪,或發(fā)現(xiàn)漏罪,應(yīng)當撤銷假釋。 祝您學習愉快!
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最后分錄,第一個分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄?因為一直沒有彌補所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄?
趙老師
??|
提問時間:12/18 16:11
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 最后分錄,第一個分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄? 答復:以前年度損益調(diào)整5萬是因為在2014年少確認了成本,所以在2019年發(fā)現(xiàn)時對之前的少確認的成本進行補確認。 因為一直沒有彌補所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄? 答復:這是2019年發(fā)現(xiàn)的,所以該更正分錄是在2019年做的。 祝您學習愉快!
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老師,我有想注冊一個直播賣酒的公司?,F(xiàn)在電商都要求走對公賬戶。我們每天的收入在50萬,但實際毛利也就5000左右,我是自己提供酒包裝,請工廠給我代加工的成品酒,要求酒廠給我開票的話,會有消費稅,稅負很高,我想問下,像我們這種情況,可以通過哪些進項降低稅負?能否給我一個節(jié)稅方案?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/10 13:07
#稅務(wù)師#
您好!你們只是賣酒,那買酒就是你們的進項,酒廠要給你們開發(fā)票的,這個是最大的進項哦
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對兩種方案進行企業(yè)所得稅籌劃?進行分析設(shè)計
小畢老師
??|
提問時間:06/06 10:38
#稅務(wù)師#
您好,正在為您解答
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為什么開發(fā)費用和耕地占用稅只能開發(fā)新房才能扣?
venus老師
??|
提問時間:07/17 08:27
#稅務(wù)師#
因為這個耕地占用稅是你占用了耕地在施工的過程當中所繳納的,那么這個就是放到開發(fā)成本。新房扣減
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老師,C選項為什么是錯的?
桂龍老師
??|
提問時間:06/12 16:25
#稅務(wù)師#
同學,你好,以公允價值模式計量,不計提減值損失。
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進去就可以下載了。
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A為什么選呢?不理解
青老師
??|
提問時間:06/12 16:48
#稅務(wù)師#
你好; 具體問題是什么
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務(wù)師#
你好,受贈資產(chǎn)影響的企業(yè)所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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為什么上面的文字說經(jīng)營所得有四項扣除,下面的公式卻沒有,稅二里的個稅
金金老師
??|
提問時間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個是屬于成本費用的項目包含了,是一個籠統(tǒng)概括
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老師,括號2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔有限責任,普通合伙人承擔無限連帶責任?
金金老師
??|
提問時間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔無限責任的意思
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請問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購買的稅控設(shè)備款嗎?圖片中顯示無論取得專票還是普票都可以抵扣進項稅?
樸老師
??|
提問時間:08/10 09:19
#稅務(wù)師#
同學你好 這個可以抵扣 可以全額抵扣
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個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個稅。。
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您好,聽說 當被稅務(wù) 定為 偷稅 或 虛開發(fā)票時, 只是 法人要承擔刑事責任?股東交點罰款就可以不負刑事責任對不對?
文文老師
??|
提問時間:08/01 14:27
#稅務(wù)師#
實際中,很多是這樣處理的
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請教下老師,二手設(shè)備能出口退稅嗎
東老師
??|
提問時間:09/04 15:34
#稅務(wù)師#
你好,二手設(shè)備取得專票可以退稅
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數(shù)電票開票時最下方的經(jīng)辦人寫誰?為什么
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學您好,經(jīng)辦人是開票員
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來 這個是發(fā)工資,工資表里面有個人負擔的社保個稅扣除項目 到時候支付的時候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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2022年收到的保險費專用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開具。第一:費用類發(fā)票紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?第二:企業(yè)所得稅應(yīng)如何處理,應(yīng)如何申報企業(yè)所得稅?
新新老師
??|
提問時間:10/07 13:41
#稅務(wù)師#
你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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老師,你好,請問已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報工資個稅就行
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老師,現(xiàn)在個人申請代開發(fā)票,一年累計能開多少啊,謝謝
venus老師
??|
提問時間:08/09 17:25
#稅務(wù)師#
這個沒有要求的,你實際發(fā)生的業(yè)務(wù)就是可以
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將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品,試用裝進項為什么不得抵扣
金金老師
??|
提問時間:09/09 17:24
#稅務(wù)師#
您好,是這試用期間這個產(chǎn)品的吧
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異地施工項目有勞務(wù)費發(fā)票,還需要交個人所得稅嗎
venus老師
??|
提問時間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費發(fā)票不影響個稅的申報,那個勞務(wù)費是增值稅呀
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