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想考稅務(wù)師,5門(mén)太難了,一年可以考完嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 15:18
#稅務(wù)師#
您好,一年五科難度有些大。
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請(qǐng)問(wèn)老師,一家制造企業(yè),當(dāng)年投入600萬(wàn)研發(fā)費(fèi),于7月形成無(wú)形資產(chǎn),攤銷(xiāo)年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)未進(jìn)行攤銷(xiāo),則下列說(shuō)法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬(wàn);B應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅60萬(wàn);C應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額30萬(wàn)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬(wàn)
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老師,商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批存貨,進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候就只能抵扣發(fā)票上的一個(gè)匯總數(shù), 但是出庫(kù)的時(shí)候就幾個(gè)商品幾個(gè)的出庫(kù),不能整批都出庫(kù),這樣進(jìn)項(xiàng)就很大,進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?下月報(bào)稅怎么報(bào)稅呢?
小澤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 09:35
#稅務(wù)師#
您好!這樣可以申請(qǐng)留抵的呢
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2023年三季度有利潤(rùn),申報(bào)所得稅季度報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)2022年度虧損對(duì)嗎?前四年度都是虧損,不能彌補(bǔ)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 09:24
#稅務(wù)師#
根據(jù)中國(guó)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,企業(yè)在每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),可以按照規(guī)定對(duì)上一年度的虧損進(jìn)行彌補(bǔ)。因此,如果企業(yè)在2023年三季度有利潤(rùn),申報(bào)季度報(bào)表時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)2022年度的虧損。 然而,對(duì)于前四年的虧損,需要進(jìn)行具體的計(jì)算和判斷是否能夠進(jìn)行彌補(bǔ)。根據(jù)規(guī)定,企業(yè)只能對(duì)五年內(nèi)的虧損進(jìn)行彌補(bǔ),因此如果前四年的虧損已經(jīng)超過(guò)了五年,那么就不能再?gòu)浹a(bǔ)了。
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老師,我們企業(yè)的房產(chǎn)入賬時(shí)間是2001年,不動(dòng)產(chǎn)證今年才出來(lái),那取得的時(shí)間是寫(xiě)不動(dòng)產(chǎn)證上的時(shí)間還是寫(xiě)入賬時(shí)間?
何江何老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 21:22
#稅務(wù)師#
房產(chǎn)稅交納的時(shí)候是按照實(shí)際購(gòu)入房產(chǎn)的時(shí)間來(lái)進(jìn)行計(jì)量的知識(shí),等的證書(shū)出來(lái)之后,對(duì)面積的部分有可能會(huì)有調(diào)整。,并不影響入賬的時(shí)間就是年的
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您好 老師老師 我們給一個(gè)公司打了2萬(wàn), 老板說(shuō)是這個(gè)款相當(dāng)于給員工買(mǎi)福利的款,對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)什么發(fā)票合適呢,還是開(kāi)職工福利費(fèi)呢,其實(shí)我們職工也沒(méi)收到什么福利,就比如說(shuō)個(gè)福利費(fèi)那種,或者服務(wù)那個(gè)意思,把兩萬(wàn)能走出去就行那種
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這種的話(huà),只能做集體福利這種才可以
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老師,我這個(gè)備注說(shuō)的沒(méi)有項(xiàng)目名稱(chēng),讓整改,我上邊有項(xiàng)目名稱(chēng)啊
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 14:48
#稅務(wù)師#
您好。咱們具體是什么項(xiàng)目補(bǔ)充一下?
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賣(mài)方確認(rèn)的所得是不是150.57萬(wàn)?麻煩看下
瀟灑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 12:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),是的,賣(mài)方確認(rèn)所得150.57萬(wàn)元,只對(duì)現(xiàn)金交易那部分確認(rèn)
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老師,我公司收到研究院股份有限公司的發(fā)票,費(fèi)用是微信支付給該公司的,但是合同是北京有限公司跟我們簽的,合同第五條費(fèi)用那里有寫(xiě)委托收款方是研究院股份有限公司,這個(gè)合同合法嗎,因?yàn)殚_(kāi)票方和合同方不一致,還是我們一定要跟研究院股份有限公司重新簽訂合同才可以?
朝朝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 13:05
#稅務(wù)師#
親,需要確定誰(shuí)是商品或服務(wù)的提供方,那么就需要由誰(shuí)來(lái)開(kāi)票。其他單位不得代開(kāi)。 如果合同簽訂方(北京有限)是提供服務(wù)的一方,那發(fā)票由北京公司開(kāi)具,合同約定委托研究院收款,需要簽訂三方協(xié)議。
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老師,您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)做出口退稅申報(bào)時(shí),出口貨物收匯情況表的收匯憑證號(hào)是指的什么呀?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:45
#稅務(wù)師#
這個(gè)是銀行回單的號(hào)碼。
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我們是母公司,有兩個(gè)全資子公司,想問(wèn)下,子公司B是虧損的,A是盈利的,那么分紅時(shí)候是子公司各分紅各的,還是可以都和在母公司一塊分紅。但是我們子公司交企業(yè)所得稅是各交各的,如果都并在母公司分紅的話(huà)比如整體不交稅,但是有子公司盈利是需要交企業(yè)所得稅的。
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/10 19:41
#稅務(wù)師#
你好,分紅是各個(gè)公司分各自的
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請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購(gòu)買(mǎi)的稅控設(shè)備嗎?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 21:50
#稅務(wù)師#
您好,增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備(包括分開(kāi)票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減 除此以外的設(shè)備不能全額抵減增值稅。 依據(jù) 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 ( 財(cái)稅〔2012〕15號(hào) )
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老師請(qǐng)問(wèn)這題該選啥呢
楓楓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 13:10
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),答案是ABDE,第三項(xiàng)是非流動(dòng)負(fù)債
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對(duì)聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報(bào)工資個(gè)稅就行
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異地施工項(xiàng)目有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還需要交個(gè)人所得稅嗎
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不影響個(gè)稅的申報(bào),那個(gè)勞務(wù)費(fèi)是增值稅呀
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甲公司計(jì)劃投資建設(shè)一條生產(chǎn)線(xiàn),項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元,建設(shè)期為3年,前兩年每年年初投入300萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可使用10年,經(jīng)營(yíng)期每年可產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量150萬(wàn)元,若甲公司要求的投資報(bào)酬率為10%,如何計(jì)算該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 14:31
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 凈現(xiàn)值=150×[(p/A,10%,13)-(p/A,10%,3)]-300-300×(P/F,10%,1) 或者:=150×(p/A,10%,10)×(p/F,10%,3)-300-300×(P/F,10%,1) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,什么情形下應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)假釋
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 23:25
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 被假釋的犯罪分子,在假釋考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪,或發(fā)現(xiàn)漏罪,應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)假釋。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好 老師,麻煩給提供一下開(kāi)具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶(hù),然后點(diǎn)進(jìn)去就可以下載了。
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老師,C選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的?
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 16:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,以公允價(jià)值模式計(jì)量,不計(jì)提減值損失。
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請(qǐng)教下老師,二手設(shè)備能出口退稅嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 15:34
#稅務(wù)師#
你好,二手設(shè)備取得專(zhuān)票可以退稅
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個(gè)稅嗎?
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個(gè)人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個(gè)稅。。
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將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過(guò)各直播帶貨平臺(tái)(一般納稅人)銷(xiāo)售,不含稅銷(xiāo)售額為6000萬(wàn)元;1%作為帶貨主播直播時(shí)的試用樣品,試用裝進(jìn)項(xiàng)為什么不得抵扣
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 17:24
#稅務(wù)師#
您好,是這試用期間這個(gè)產(chǎn)品的吧
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請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購(gòu)買(mǎi)的稅控設(shè)備款嗎?圖片中顯示無(wú)論取得專(zhuān)票還是普票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 09:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣 可以全額抵扣
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老師,括號(hào)2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問(wèn)題的承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的意思
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A為什么選呢?不理解
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 16:48
#稅務(wù)師#
你好; 具體問(wèn)題是什么
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老師,現(xiàn)在個(gè)人申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,一年累計(jì)能開(kāi)多少啊,謝謝
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 17:25
#稅務(wù)師#
這個(gè)沒(méi)有要求的,你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)就是可以
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中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人從種植園取得收購(gòu)發(fā)票金額100萬(wàn)元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條)高端定制甲類(lèi)卷煙并銷(xiāo)售,每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門(mén)制定出兩個(gè)方案: 方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬(wàn)元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬(wàn)元; 方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬(wàn)元,收回后的卷煙直接對(duì)外銷(xiāo)售。 這兩個(gè)方案的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,附加稅怎么算啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 09:48
#稅務(wù)師#
以下為方案一和方案二的應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅以及附加稅的計(jì)算方法: 方案一: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬(wàn)元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬(wàn)元+75萬(wàn)元)×13%=28.75萬(wàn)元 ● 消費(fèi)稅=100萬(wàn)元×(1-13%)×50%=43.5萬(wàn)元 ● 附加稅=應(yīng)交增值稅×12%= 1.收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬(wàn)元。 ● 應(yīng)納增值稅=(43.5萬(wàn)元+95萬(wàn)元+100萬(wàn)元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%+(43.5萬(wàn)元+95萬(wàn)元)/(1-56%)×56%=494.267萬(wàn)元 ● 附加稅=(28.75萬(wàn)元+增值稅)×12%= 方案二: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬(wàn)元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬(wàn)元+170萬(wàn)元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬(wàn)元 ● 附加稅=增值稅×12%= 1.收回后的卷煙直接對(duì)外銷(xiāo)售??偝杀?100萬(wàn)元增值稅+44.8萬(wàn)元= ● 應(yīng)納增值稅=(44.8萬(wàn)元+230萬(wàn)元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬(wàn)元 ● 附加稅=(增值稅+50.224萬(wàn)元)×12%=11.466萬(wàn)元
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位出售圖書(shū)免稅,購(gòu)買(mǎi)了一些掛件,與圖書(shū)包裝在一起出售了。請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的掛件要視同銷(xiāo)售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈(zèng)送的嗎 是的話(huà)需要
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什么是資金流動(dòng)性??
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 17:41
#稅務(wù)師#
你好,通俗易懂的理解,就是變現(xiàn)快慢
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2022年收到的保險(xiǎn)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開(kāi)具。第一:費(fèi)用類(lèi)發(fā)票紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?第二:企業(yè)所得稅應(yīng)如何處理,應(yīng)如何申報(bào)企業(yè)所得稅?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/07 13:41
#稅務(wù)師#
你好,收到紅字發(fā)票時(shí),做紅沖當(dāng)期的費(fèi)用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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