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老師,會計繼續(xù)教育每年到底多少分算合格?這樣算合格嗎
東老師
??|
提問時間:12/12 09:58
#事業(yè)單位#
這個只要到達90學(xué)分就算合格了
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老師您好,庫存商品損耗,內(nèi)帳怎么樣錄入?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/12 18:52
#事業(yè)單位#
您好, 這個計入營業(yè)外支出里面
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2023年1月,某事業(yè)單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月1日 ,恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度100000元,同日,單位收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,授權(quán)支付用款額度200000元,用于日常公費支出,經(jīng)批準(zhǔn)確定為出差報賬賬戶。(2)1月2日,收到被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利35000元。(3)1月5日,單位職工小李出差,向單位預(yù)借差旅費5500元,款項通過銀行存款支付。1月7日,無償調(diào)入一批辦(4)公物料存入倉庫,價值2300元,發(fā)生運輸費用200元,款項通過銀行存款支付。(5)1月12日,小李出差回來報銷差旅費4500元。(6)1月15日,置換換入一臺顯示屏價值10000元,換出一臺投影儀,原值12000元,折舊3000元,置換過程中發(fā)生交通運輸支出500元,第三方費用300元,以財政授權(quán)支付支付相關(guān)費用。怎么為行政單位編織有關(guān)分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:20
#事業(yè)單位#
1 月 1 日恢復(fù)額度和收到授權(quán)支付額度 財務(wù)會計分錄 借:零余額賬戶用款額度 300000(100000 + 200000) 貸:財政應(yīng)返還額度 100000 貸:財政撥款收入 200000 預(yù)算會計分錄 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 300000 貸:資金結(jié)存 - 財政應(yīng)返還額度 100000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 1 月 2 日收到現(xiàn)金股利 財務(wù)會計分錄 借:應(yīng)收股利 35000 貸:投資收益 35000 借:銀行存款 35000 貸:應(yīng)收股利 35000 預(yù)算會計分錄 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 35000 貸:其他預(yù)算收入 35000 1 月 5 日預(yù)借差旅費 財務(wù)會計分錄 借:其他應(yīng)收款 - 小李 5500 貸:銀行存款 5500 預(yù)算會計分錄 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 差旅費 5500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5500 1 月 7 日無償調(diào)入辦公物料及支付運費 財務(wù)會計分錄 借:庫存物品 2500(2300 + 200) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2300 貸:銀行存款 200 預(yù)算會計分錄 借:其他支出 - 運輸費 200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 1 月 12 日報銷差旅費 財務(wù)會計分錄 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 商品和服務(wù)支出 - 差旅費 4500 貸:其他應(yīng)收款 - 小李 4500 預(yù)算會計分錄 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 差旅費 - 4500(沖減之前預(yù)借多記的部分) 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000(收回多余預(yù)借款) 貸:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 差旅費 5500(之前預(yù)借時記錄的金額) 1 月 15 日資產(chǎn)置換 財務(wù)會計分錄 借:固定資產(chǎn) - 顯示屏 10000 固定資產(chǎn)累計折舊 - 投影儀 3000 貸:固定資產(chǎn) - 投影儀 12000 貸:銀行存款 800(500 + 300) 貸:其他收入 1000(10000 - (12000 - 3000)- 800) 預(yù)算會計分錄 借:其他支出 - 交通運輸支出 500 借:其他支出 - 第三方費用 300 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 800
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老師,您好!退休人員根據(jù)文件每年還有考評獎,請問怎么操作,可以放管理費用的福利費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/19 09:51
#事業(yè)單位#
你好,可以的可,可以計入福利費。
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老師您好,想問一下我們支付了2年的金碟財務(wù)軟件費10800元,做內(nèi)帳一次性出,好像好虧?應(yīng)該怎么樣出好?
樸老師
??|
提問時間:12/12 18:44
#事業(yè)單位#
一次性入賬會使當(dāng)期費用虛高,利潤低估。較好的做法是按月分攤,每月分攤金額為10800/24=450元。支付時借記 “預(yù)付賬款”,貸記 “銀行存款”;每月分攤借記 “管理費用 - 軟件服務(wù)費”,貸記 “預(yù)付賬款”。如果想簡化,也可以按年分攤,每年分攤10800/2=5400元。
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球類收納筐按固定資產(chǎn)什么分類入呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/13 12:56
#事業(yè)單位#
您好,球類收納筐在固定資產(chǎn)分類中,通常可以歸入“低值易耗品”或“體育器材”類別
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老師你好,會汁準(zhǔn)則在哪里查?
波德老師
??|
提問時間:12/13 20:43
#事業(yè)單位#
你好,從財政部門官網(wǎng)查一下
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某行政單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月16日,為辦公室負責(zé)人到倉庫領(lǐng)用300元的辦公物料。(2)1月18日,對附屬單位發(fā)放烤火費20000元。(3)1月20日,計提研究階段的研究人員工資150000元,計提開發(fā)階段工作人員工資20000元。(4)1月25日,接受某個人捐贈一臺機器設(shè)備價值34000元,發(fā)生運輸費100元。(5)1月26日,獲得中央財政撥款到賬200000元,款項存入銀行。(6)1月29日,外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價值140000元,以銀行存款支付。(7)1月31日,將各項業(yè)務(wù)進行月末結(jié)轉(zhuǎn)。怎么為該行政單位編制有關(guān)分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:24
#事業(yè)單位#
(1)1 月 16 日,為辦公室負責(zé)人到倉庫領(lǐng)用 300 元的辦公物料 財務(wù)會計分錄 借:業(yè)務(wù)活動費用 300 貸:庫存物品 300 預(yù)算會計分錄 借:行政支出 - 辦公費 300 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若以現(xiàn)金支付)或其他相關(guān)資金科目(若以銀行存款支付等情況)300 (2)1 月 18 日,對附屬單位發(fā)放烤火費 20000 元 財務(wù)會計分錄 借:對附屬單位補助費用 20000 貸:銀行存款 20000 預(yù)算會計分錄 借:對附屬單位補助支出 20000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 (3)1 月 20 日,計提研究階段的研究人員工資 150000 元,計提開發(fā)階段工作人員工資 20000 元 財務(wù)會計分錄 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務(wù)活動費用 - 開發(fā)人員工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 170000 預(yù)算會計分錄 借:行政支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若當(dāng)月支付)或應(yīng)付職工薪酬(若當(dāng)月未支付)170000 (4)1 月 25 日,接受某個人捐贈一臺機器設(shè)備價值 34000 元,發(fā)生運輸費 100 元 財務(wù)會計分錄 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈收入 34000 銀行存款 100 預(yù)算會計分錄 借:其他支出 - 運輸費 100 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 100 (5)1 月 26 日,獲得中央財政撥款到賬 200000 元,款項存入銀行 財務(wù)會計分錄 借:銀行存款 200000 貸:財政撥款收入 200000 預(yù)算會計分錄 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 (6)1 月 29 日,外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價值 140000 元,以銀行存款支付 財務(wù)會計分錄 借:無形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預(yù)算會計分錄 借:行政支出 - 無形資產(chǎn)購置 140000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 140000 (7)1 月 31 日,將各項業(yè)務(wù)進行月末結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)會計分錄 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動費用(上述各項業(yè)務(wù)活動費用之和) 對附屬單位補助費用 其他支出(上述運輸費等其他支出之和) 借:財政撥款收入 捐贈收入 貸:本期盈余 預(yù)算會計分錄 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(財政撥款相關(guān)收支) 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(非財政撥款相關(guān)收支) 貸:行政支出(上述各項行政支出之和) 其他支出(上述運輸費等其他支出之和)
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總公司向子公司借款怎么算借款利息
宋生老師
??|
提問時間:12/13 16:29
#事業(yè)單位#
你好這個要看你借款時間和利率,金額。
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某學(xué)校對已計入固定資產(chǎn)的房屋進行重新裝修改造并有了竣工結(jié)算報告,該筆裝修改造產(chǎn)生款項計入在建工程還是費用
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產(chǎn)生款項計入在建工程
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老師,您好,請問一下,事業(yè)單位,財務(wù)會計銀行存款和庫存現(xiàn)金總額,需要跟預(yù)算會計資金結(jié)存中貨幣資金總額一致嗎?
耿老師
??|
提問時間:12/26 20:51
#事業(yè)單位#
你好,這個并不一定必須相符
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老師,有張項目驗收專家費發(fā)票14000,包含3個項目,上個月付款時借:合同履約成本 貸:銀行,發(fā)票沒收到。本來是收到發(fā)票把合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本-項目中,但是上個月被我結(jié)轉(zhuǎn)掉了,這個月收到發(fā)票只有2000沒有結(jié)轉(zhuǎn),和發(fā)票上的金額14000對不上,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了,是要沖減再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
??|
提問時間:12/25 13:23
#事業(yè)單位#
正確的成本是多少?
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢處置收入開什么發(fā)票,專票普票有要求嗎,稅率是幾個點
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/17 15:59
#事業(yè)單位#
你好,你們是小規(guī)模開1%的稅率就行,普票和專票都可以
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想問下分公司選擇企稅就地預(yù)繳或不就地預(yù)交 影響總公司匯總納稅嗎
文文老師
??|
提問時間:12/13 16:19
#事業(yè)單位#
會,分公司選擇企稅就地預(yù)繳或不就地預(yù)交 影響總公司匯總納稅。
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老師,維修費能開資源管理服務(wù)嗎?下面這個發(fā)票可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/14 10:24
#事業(yè)單位#
他開的這些稅收編碼也不對 勞務(wù)*維修費
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學(xué)校宣傳欄入固定資產(chǎn)什么類別
桔梗老師
??|
提問時間:12/17 16:34
#事業(yè)單位#
同學(xué),您好! 可以入其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備或器具。 希望可以幫到你,可以的話,幫忙給個好評,謝謝。
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村經(jīng)濟聯(lián)合社補助收入市級財政補助包括哪些??
東老師
??|
提問時間:12/26 09:16
#事業(yè)單位#
您好,您這個是村里的村委會嗎
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2023年1月,某事業(yè)單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月1日 ,恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度100000元,同日,單位收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,授權(quán)支付用款額度200000元,用于日常公費支出,經(jīng)批準(zhǔn)確定為出差報賬賬戶。(2)1月2日,收到被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利35000元。(3)1月5日,單位職工小李出差,向單位預(yù)借差旅費5500元,款項通過銀行存款支付。(4)1月7日,無償調(diào)入一批辦(5)公物料存入倉庫,價值2300元,發(fā)生運輸費用200元,款項通過銀行存款支付。(6)1月12日,小李出差回來報銷差旅費4500元。(7)1月15日,置換換入一臺顯示屏價值10000元,換出一臺投影儀,原值12000元,折舊3000元,置換過程中發(fā)生交通運輸支出500元,第三方費用300元,以財政授權(quán)支付支付相關(guān)費用。(8)1月16日,為辦公室負責(zé)人到倉庫領(lǐng)用300元的辦公物料。怎么寫分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:10
#事業(yè)單位#
1 月 1 日恢復(fù)零余額賬戶用款額度和收到授權(quán)支付額度 財務(wù)會計 借:零余額賬戶用款額度 300,000 貸:財政應(yīng)返還額度 100,000 貸:財政撥款收入 200,000 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 300,000 貸:資金結(jié)存 — 財政應(yīng)返還額度 100,000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200,000 1 月 2 日收到現(xiàn)金股利 財務(wù)會計 借:應(yīng)收股利 35,000 貸:投資收益 35,000 借:銀行存款 35,000 貸:應(yīng)收股利 35,000 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 — 貨幣資金 35,000 貸:其他預(yù)算收入 35,000 1 月 5 日小李預(yù)借差旅費 財務(wù)會計 借:其他應(yīng)收款 — 小李 5,500 貸:銀行存款 5,500 預(yù)算會計 借:事業(yè)支出 — 差旅費 5,500 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 5,500 1 月 7 日無償調(diào)入辦公物料并支付運費 財務(wù)會計 借:庫存物品 2,500(2300+200) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2,300 貸:銀行存款 200 預(yù)算會計 借:其他支出 — 運輸費 200 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 200 1 月 12 日小李報銷差旅費 財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費用 4,500 貸:其他應(yīng)收款 — 小李 4,500 預(yù)算會計 借:事業(yè)支出 — 差旅費 4,500 貸:事業(yè)支出 — 差旅費 5,500(沖減預(yù)借時的支出,做負數(shù)) 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 -1000(退回多余借款,做負數(shù)) 1 月 15 日資產(chǎn)置換 財務(wù)會計 借:固定資產(chǎn) — 顯示屏 10,000 固定資產(chǎn)累計折舊 — 投影儀 3,000 貸:固定資產(chǎn) — 投影儀 12,000 貸:銀行存款 800(500+300) 貸:其他收入 200(10000 - 12000 + 3000 - 800) 預(yù)算會計 借:其他支出 — 交通運輸支出 500 借:其他支出 — 第三方費用 300 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 800 1 月 16 日領(lǐng)用辦公物料 財務(wù)會計 借:單位管理費用 300 貸:庫存物品 300 預(yù)算會計:不涉及預(yù)算資金收支,不做預(yù)算會計分錄
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有1塊錢不付款了,怎么平掉,對方說少1元就不用付款了,貸方做什么
東老師
??|
提問時間:12/14 18:14
#事業(yè)單位#
借,應(yīng)付賬款1 貸營業(yè)外收入1
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符合新時代行政事業(yè)單位管理要求的高端會計人才,應(yīng)有 A.較高政治素養(yǎng) B.專業(yè)水平 C.管理能力 D.嫻熟的英語技能
樸老師
??|
提問時間:12/23 11:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 單選題還是多選題
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某學(xué)校在支付職工社保時可以不計提員工個人承擔(dān)部分嗎?實際支付時要怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:01/07 09:53
#事業(yè)單位#
你好,個人承擔(dān)的,是你們單位給他承擔(dān)嗎?
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全國會計人員信息采集中工作經(jīng)歷填完保存不了是什么原因呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/08 13:13
#事業(yè)單位#
您好,這個可能是網(wǎng)絡(luò)的原因,換個網(wǎng)站試下
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這個問題的雙分錄怎么寫啊
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:09
#事業(yè)單位#
2023 年 1 月 1 日 恢復(fù)零余額賬戶用款額度 財務(wù)會計: 借:零余額賬戶用款額度 100000 貸:財政應(yīng)返還額度 - 零余額賬戶用款額度 100000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 100000 貸:資金結(jié)存 - 財政應(yīng)返還額度 100000 收到財政授權(quán)支付額度 財務(wù)會計: 借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財政撥款收入 200000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 200000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 2023 年 1 月 2 日 收到現(xiàn)金股利 財務(wù)會計: 借:應(yīng)收股利 35000 貸:投資收益 35000 預(yù)算會計:無分錄 2023 年 1 月 5 日 職工預(yù)借差旅費 財務(wù)會計: 借:其他應(yīng)收款 - 小李 5500 貸:銀行存款 5500 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費 5500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5500 2023 年 1 月 7 日 無償調(diào)入辦公物料及運輸費 財務(wù)會計: 借:庫存物品 2300 貸:銀行存款 200 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2100 借:其他費用 200 貸:銀行存款 200 預(yù)算會計: 借:其他支出 - 運輸費 200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 2023 年 1 月 12 日 報銷差旅費 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 差旅費 4500 貸:其他應(yīng)收款 - 小李 4500 銀行存款(若有補付) 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費 4500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(相應(yīng)金額) 2023 年 1 月 15 日 資產(chǎn)置換 財務(wù)會計: 借:固定資產(chǎn) - 顯示屏 10000 固定資產(chǎn)累計折舊 - 投影儀 3000 資產(chǎn)處置費用 9000 貸:固定資產(chǎn) - 投影儀 12000 銀行存款 800 預(yù)算會計: 借:其他支出 - 置換支出 800 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 800 2023 年 1 月 16 日 領(lǐng)用辦公物料 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 辦公費 300 貸:庫存物品 300 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 辦公費 300 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(或?qū)?yīng)科目)300 2023 年 1 月 18 日 發(fā)放附屬單位烤火費 財務(wù)會計: 借:附屬單位補助費用 20000 貸:銀行存款 20000 預(yù)算會計: 借:對附屬單位補助支出 20000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 2023 年 1 月 20 日 計提人員工資 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務(wù)活動費用 - 開發(fā)人員工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 170000 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若當(dāng)月支付)或應(yīng)付職工薪酬(若未支付) 2023 年 1 月 25 日 接受捐贈及運輸費 財務(wù)會計: 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈收入 34000 銀行存款 100 預(yù)算會計: 借:其他支出 - 運輸費 100 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 100 2023 年 1 月 26 日 收到中央財政撥款 財務(wù)會計: 借:銀行存款 200000 貸:財政撥款收入 200000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 2023 年 1 月 29 日 外購軟件系統(tǒng) 財務(wù)會計: 借:無形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預(yù)算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 無形資產(chǎn)購置 140000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 140000 2023 年 1 月 31 日 月末結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)會計: 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動費用等(匯總) 貸:附屬單位補助費用等 貸:資產(chǎn)處置費用等 借:財政撥款收入等(匯總) 借:投資收益等 貸:本期盈余 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(匯總) 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(匯總) 貸:行政支出 / 事業(yè)支出等(匯總) 貸:其他支出等(匯總)
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行政事業(yè)單位給二級單位轉(zhuǎn)賬資金,用途為職工的工資和保險,這應(yīng)該怎么記賬?支出時怎么記賬?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 09:49
#事業(yè)單位#
你好借:撥出經(jīng)費(或相應(yīng)的支出科目,如人員經(jīng)費等) 貸:銀行存款
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我們是實體店注冊的公司,公司在7月的時候變更了股東,門店前期是虧損的,但是新股東要求門店前期的所有投入費用由老股東承擔(dān)才肯接,然后我們就把裝修費一次性攤銷了,固定資產(chǎn)也加速折舊一次性做掉了,都算了虧損,然后老股東把這些虧損都承擔(dān)了之后剩余的股本金由新股東購買接手,但是專管員說這樣做不合規(guī),我們不能一次性攤銷裝修費也不可以一次性加速折舊,那么就意味著,我賬上不能把裝修費和固定資產(chǎn)做到虧損里,相當(dāng)于新股東低價購入了老股東的股本,差額應(yīng)該是要計入投資收益的,然后結(jié)轉(zhuǎn)完損益,門店瞬間盈利了,這個我是要交企業(yè)所得稅嗎?還是說我可以用以前年度虧損彌補?
廖君老師
??|
提問時間:12/14 09:53
#事業(yè)單位#
您好,股東的交易 ,我們賬上沒有分錄呀,轉(zhuǎn)讓款是打給老股東的
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民辦非企業(yè)機構(gòu)的憑證號是按照活動項目來排序的嗎?比如A活動項目,憑證號是A1、A2、A3……,B活動項目,憑證號是B1、B2、B3……,
暖暖老師
??|
提問時間:12/22 08:35
#事業(yè)單位#
你好可以的,這樣便于查找
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涉及事業(yè)單位會計。本單位2019年收到6699元,當(dāng)年財務(wù)會計、預(yù)算會計,正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)。2021年,預(yù)算會計將這筆錢支出,財務(wù)會計未做賬,還在累積盈余。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
宋生老師
??|
提問時間:12/25 11:24
#事業(yè)單位#
你好,這筆錢支出是用在哪里去了?
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比如公司營利100萬,公司多少稅,個人交多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 17:02
#事業(yè)單位#
您好,如果公司是小微企業(yè),就是用100*5%來交企稅,如果不是,就是乘以25%
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事業(yè)單位,加班用餐計入哪個科目,視頻會議系統(tǒng)計入哪個科目,網(wǎng)絡(luò)安全巡檢值守費計入哪個科目
波德老師
??|
提問時間:12/20 20:03
#事業(yè)單位#
你好,加班用餐計入福利費,視頻會議系統(tǒng)如果是維護費就計入維修(護)費,如果是這個系統(tǒng),就計入固定資產(chǎn)。
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老師好!事業(yè)單位退回一筆2022年退休人員的單位部分及個人部分的養(yǎng)老保險!請問一下老師財務(wù)會計及預(yù)算會計的分錄該怎么做?謝謝!
阿宇老師
??|
提問時間:12/20 10:55
#事業(yè)單位#
1. 財務(wù)會計分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險款時 - 由于之前支付養(yǎng)老保險時,是減少單位的銀行存款并確認相應(yīng)的費用?,F(xiàn)在收到退回,應(yīng)增加銀行存款,并沖減之前確認的費用。 - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分) - 其他應(yīng)付款 - 社會保險費(個人部分) - 如果之前費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余(假設(shè)) - 借:銀行存款 - 貸:累計盈余(沖減之前多計的費用對應(yīng)的凈資產(chǎn)) - 同時,調(diào)整應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款 - 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分) - 其他應(yīng)付款 - 社會保險費(個人部分) - 貸:銀行存款(將應(yīng)退還個人和沖減單位部分的金額從相應(yīng)負債科目轉(zhuǎn)出) 2. 預(yù)算會計分錄 - 收到退回的養(yǎng)老保險款時 - 預(yù)算會計采用收付實現(xiàn)制,收到款項時確認預(yù)算收入。 - 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 - 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款支付的)或 其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 - 年初余額調(diào)整(如果是非財政資金支付的) - 將個人部分退還給退休人員時(假設(shè)單位先代退) - 借:其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 - 年初余額調(diào)整(或財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,取決于資金來源) - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
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