問題已解決
涉及事業(yè)單位會(huì)計(jì)。本單位2019年收到6699元,當(dāng)年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì),正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)。2021年,預(yù)算會(huì)計(jì)將這筆錢支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)未做賬,還在累積盈余。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
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速問速答你好,這筆錢支出是用在哪里去了?
12/25 11:25
84785000
12/25 11:26
2021年預(yù)算會(huì)計(jì)做到電話通訊費(fèi)里支出了
宋生老師
12/25 11:27
你好你們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就進(jìn)入業(yè)務(wù)活動(dòng)支出或者管理費(fèi)用
84785000
12/25 12:12
但不是今年的費(fèi)用啊,能直接做費(fèi)用?
宋生老師
12/25 12:14
你好,這個(gè)就看單位的主管領(lǐng)導(dǎo)的要求了。嚴(yán)格來(lái)說確實(shí)是應(yīng)該。修正以前年度的盈余。
84785000
12/25 12:28
修改以前年度盈余的話,怎么做帳
宋生老師
12/25 13:30
借:累計(jì)盈余 貸:以前年度盈余調(diào)整
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