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老師,合作社的這種計(jì)提稅金怎么做分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 17:00
#稅務(wù)#
附加稅 借其他費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
?閱讀? 10
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請(qǐng)問下我公司與A公司為同一法人,12月互相走賬。A公司在7-12月陸續(xù)每月開幾千元的餐飲費(fèi)發(fā)票,前期我公司未做賬務(wù)處理,12月我公司支付A公司50000元,請(qǐng)問該怎么處理合理?謝謝老師!
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:59
#稅務(wù)#
餐費(fèi)發(fā)票是誰開的呢?
?閱讀? 22
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老師,6月份抵扣發(fā)票,12月收到紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:57
#稅務(wù)#
你好,做之前入賬的相反分錄就是了 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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你好,請(qǐng)問申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表是季度的還是12月份的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
你好,本期10-十二月份 本年累計(jì)一到十二月份
?閱讀? 5
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電子稅務(wù)局,怎么下載增值稅報(bào)表
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 省稅局網(wǎng)站的下載模塊下載
?閱讀? 7
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老師,24年11月我的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)后我的未交增值稅就在借方,那么我交12月的增值稅,如果銷項(xiàng)稅小于我的未交增值稅借方金額,那我的會(huì)計(jì)分錄是不是這個(gè)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 XX 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:53
#稅務(wù)#
你好,沒錯(cuò)了,就是這么做的
?閱讀? 19
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經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金賠了員工14500元,要代扣代繳個(gè)稅嗎,公司是可以入管理費(fèi)用嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:51
#稅務(wù)#
申報(bào)個(gè)稅,按一次性補(bǔ)償金申報(bào)。可入管理費(fèi)用-工資
?閱讀? 72
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納稅人屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,但是開數(shù)電特定業(yè)務(wù)里沒有這一項(xiàng),該怎么添加上
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:50
#稅務(wù)#
你好,找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。很有可能會(huì)要求你們提供自產(chǎn)自銷的證明。
?閱讀? 5
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你好老師現(xiàn)在所得稅繳納比例多少是5%,多少25%
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:50
#稅務(wù)#
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%, 非小型微利企業(yè)就是300萬以上的,全部都是25%。
?閱讀? 15
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應(yīng)交稅費(fèi)期末借方余額,應(yīng)該怎樣調(diào)整平賬,會(huì)計(jì)分錄怎樣做?應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出還是收入,還是直接調(diào)整呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
你好,你如果不用糾結(jié)是什么原因的話,你可以進(jìn)入營業(yè)外支出。
?閱讀? 9
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老師。你好,稅金及附加這塊,牽扯到上個(gè)月附加稅計(jì)提錯(cuò)誤沒享受優(yōu)惠,退了296.04,這個(gè)月季報(bào)出現(xiàn)了提示,怎么處理,直接申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
修改一下下面的明細(xì),要不申報(bào)不了。你下面的這個(gè)明細(xì)就是3必須大于等于4-10。你隨便調(diào)整一個(gè)吧。
?閱讀? 8
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沒有核定營業(yè)賬簿,今年也沒有實(shí)繳,還需要報(bào)營業(yè)賬簿這個(gè)印花稅嗎
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:48
#稅務(wù)#
如果沒有核定營業(yè)賬簿印花稅,并且當(dāng)年沒有實(shí)際收到股東的實(shí)繳資本,通常是不需要申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅的。因?yàn)闋I業(yè)賬簿印花稅主要是對(duì)記載資金的賬簿(如記載實(shí)收資本和資本公積的賬簿)和其他賬簿進(jìn)行征稅。
?閱讀? 12
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文文老師,是在百度查的
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么問題呢?可以截圖嗎
?閱讀? 7
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非獨(dú)立核算,是不是所得稅在總公司申報(bào)就可以,把幾個(gè)分公司和總總的報(bào)表合并?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:44
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的
?閱讀? 19
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你好,出口退稅港雜費(fèi)可以是0%稅率的嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:42
#稅務(wù)#
你好,國際運(yùn)輸?shù)牟攀?稅率
?閱讀? 13
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交消費(fèi)稅涉及到其他稅款嗎,比如附加稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:42
#稅務(wù)#
交消費(fèi)稅涉及到附加稅
?閱讀? 16
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這個(gè)怎么整呀老師,麻煩解答一下
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:41
#稅務(wù)#
你沒有選擇減免性質(zhì),你要選擇減免性質(zhì)才行。選擇利潤200萬以內(nèi)減半的那個(gè)。
?閱讀? 12
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請(qǐng)問一下我是賣鮮雞鴨的,開票是免稅還是1個(gè)點(diǎn)呀
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是免稅的哦
?閱讀? 8
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老師,你好!一般納稅人需要繳納增值稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做,從收到進(jìn)項(xiàng)開始到繳納的賬務(wù)處理過程
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:38
#稅務(wù)#
采購時(shí) 借:原材料/庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款3。 材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料2。 計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資2。 發(fā)生的水電費(fèi)、機(jī)物料消耗等 借:制造費(fèi)用 貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款2。 計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用(車間用) 管理費(fèi)用(管理部門使用) 營業(yè)費(fèi)用(銷售部門使用) 貸:累計(jì)折舊3。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品 貸:制造費(fèi)用3。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本2。 銷售收入 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2。 月末,計(jì)提附加稅 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 -應(yīng)交教育費(fèi)附加2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤2。 月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用2。 季末,計(jì)提預(yù)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用2。 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)、銷差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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本季度企業(yè)所得稅要扣減上期的虧損嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:38
#稅務(wù)#
要,本季度計(jì)算企業(yè)所得稅要扣減上期的虧損
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印花稅之前按次申報(bào)了,變更經(jīng)營范圍后跳出來按季申報(bào),但是申報(bào)不了。說我之前按次申報(bào),本次申報(bào)不了
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:37
#稅務(wù)#
您好,那就直接選按次申報(bào),這個(gè)只要申報(bào)了就可以
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老師小規(guī)模開工程款,村里拆遷干了個(gè)活,進(jìn)項(xiàng)名稱是工程款,銷項(xiàng)也是工程款,利潤也就百分之五左右,是不是太少了
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:37
#稅務(wù)#
你好是的,這個(gè)太少了。
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收取個(gè)人的車輛租賃費(fèi)要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:37
#稅務(wù)#
是的,按租賃合同交印花稅
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老師,公司監(jiān)事個(gè)稅系統(tǒng)上被離職處理了,現(xiàn)在加回來的話有沒有問題
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:36
#稅務(wù)#
沒有 ,現(xiàn)在加回來的話,沒有問題
?閱讀? 14
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外貿(mào)出口企業(yè),為了保持小微企業(yè)有所得稅優(yōu)惠稅率,把業(yè)務(wù)拆分,注冊(cè)新公司這個(gè)人員怎么分配,比如法人可以和原來公司一樣嗎?有沒什么風(fēng)險(xiǎn)
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:34
#稅務(wù)#
你好,如果可以的話不建議用同一個(gè)法人。人員分配你是指什么人員分配?
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外貿(mào)訂單,實(shí)際上是包含國際運(yùn)費(fèi)成交的,客戶也是按照這個(gè)打款的。但是報(bào)關(guān)單是按照不含運(yùn)費(fèi)的fob報(bào)關(guān)的,報(bào)關(guān)單價(jià)格是不含運(yùn)費(fèi)的。這種訂單可以申請(qǐng)退稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:32
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以申請(qǐng)退稅。
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建筑公司給職工購買的意外傷害險(xiǎn)需要交印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:30
#稅務(wù)#
那個(gè)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),需要交印花稅
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請(qǐng)問老師我們員工出差發(fā)票是旅行社給開的項(xiàng)目名稱是旅游服務(wù)*代訂機(jī)票,這個(gè)需要備注欄里備注出差人員信息不,還有起飛地到目的地信息不
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:28
#稅務(wù)#
你好,你只能當(dāng)服務(wù)費(fèi)不能夠當(dāng)飛機(jī)票來用
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小規(guī)模,沒有銷售業(yè)務(wù),季度收入不超30萬,賣了一輛車,車價(jià)是30000含稅的,填寫增值稅報(bào)表,要填哪一欄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:28
#稅務(wù)#
你好,填入小微企業(yè)免稅銷售額
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建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)合同需要繳納印花稅嗎?
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/09 16:27
#稅務(wù)#
你好 需要繳納印花稅。
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