問題已解決

老師,24年11月我的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)后我的未交增值稅就在借方,那么我交12月的增值稅,如果銷項(xiàng)稅小于我的未交增值稅借方金額,那我的會(huì)計(jì)分錄是不是這個(gè)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 XX 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅

84784954| 提問時(shí)間:01/09 16:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒錯(cuò)了,就是這么做的
01/09 16:54
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