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我司之前申報印花稅,有符合這個條件減免,我今次申報,沒看到下面這個選擇的:小型微利企業(yè)印花稅減征|《財 政部 稅務(wù)總局關(guān)于進一步支持 小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有 關(guān)稅費政策的公告》 財政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號 第
小菲老師
??|
提問時間:01/09 11:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你看你最后申報繳納的時候,印花稅有減半嗎
?閱讀? 9
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食材供應(yīng)配送合同按什么類型來繳納印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:56
#稅務(wù)#
您好,這個按買賣合同來申報印花稅
?閱讀? 17
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老師,你好,排污許可證換證以后只有一個指標(biāo)了,那么申報的時候另外兩個指標(biāo)怎么填
琦禎異寶
??|
提問時間:01/09 11:56
#稅務(wù)#
您好,不填,有寫備注的地方寫上,指標(biāo)不再適用,
?閱讀? 9
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個體戶的匯算清繳這個取數(shù)是根據(jù)哪個表呀?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/09 11:55
#稅務(wù)#
您好,12月的利潤表中有個年度累計數(shù),從哪里取數(shù)的
?閱讀? 26
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除陳設(shè)備的開票項目是什么呢?開什么合適
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:51
#稅務(wù)#
你好 除陳設(shè)備是指什么樣的設(shè)備
?閱讀? 14
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更正申報進項轉(zhuǎn)出,補繳增值稅,附加稅怎么沒有金額,附加稅要另外申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:50
#稅務(wù)#
你好,是需要另外申報。
?閱讀? 6
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老師 年末結(jié)賬的詳細順序可以發(fā)一下嗎?從計提企業(yè)所得稅 開始到分配利潤 計提盈余公積。提取法定的盈余公積怎么計算的
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:50
#稅務(wù)#
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再計提所得稅,然后再次結(jié)轉(zhuǎn)損益。 然后再計提盈余公積
?閱讀? 33
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老師,員工福利費1萬,職工培訓(xùn)費500,做賬做在應(yīng)付職工薪酬科目下,(應(yīng)付職工薪酬——福利費1萬;應(yīng)付職工薪酬——職工培訓(xùn)費500),那是不是這些應(yīng)該做工資表里,加在應(yīng)該工資里?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:49
#稅務(wù)#
你好,是的,福利費是需要加進去的。
?閱讀? 22
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買車時4S店低開發(fā)票到底誰受益?
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:48
#稅務(wù)#
買車開票,這是正常的商業(yè)行為,不存在受益不受益
?閱讀? 68
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承包打印裝訂裝訂的發(fā)票怎么開
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:46
#稅務(wù)#
您好, 這個開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費就可以
?閱讀? 4
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營業(yè)賬簿印花稅是以什么為依據(jù)申報
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:45
#稅務(wù)#
營業(yè)賬簿印花稅 實收資本+資本公積
?閱讀? 8
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提交了有誤財務(wù)報表后更正了,在填寫這個所得稅申報時有這個黃色感嘆號是不是可以不理會,直接按申報就行了
樸老師
??|
提問時間:01/09 11:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 數(shù)據(jù)沒有錯誤就不用理會
?閱讀? 20
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律師的法律援助的這筆費用是由司法所打到律所的對公賬上,然后這筆費用的話是免稅的。那我怎么去確定這個費用是免稅的呢?我想請教一下 然后這筆費用我該怎么打出來給律師呢?直接備注法律援助費用嗎?這樣就免稅了嗎?
藍小天老師
??|
提問時間:01/09 11:42
#稅務(wù)#
根據(jù)財政部、稅務(wù)總局2022年8月5日發(fā)布的《關(guān)于法律援助補貼有關(guān)稅收政策的公告》,對法律援助人員按照《中華人民共和國法律援助法》規(guī)定獲得的法律援助補貼,免征增值稅和個人所得稅 。要確定這筆費用是免稅的,可以參考以下方面: 政策依據(jù) 查看財政部、稅務(wù)總局發(fā)布的上述公告,明確該政策已自2022年1月1日起施行。 免稅申報情況 法律援助機構(gòu)向律所支付法律援助費用時,應(yīng)按規(guī)定為獲得補貼的法律援助人員辦理個人所得稅勞務(wù)報酬所得免稅申報。律所作為接收方,在收到款項后也應(yīng)配合完成相關(guān)的免稅申報流程,并在賬務(wù)處理上按照免稅收入進行核算。 稅務(wù)部門溝通 可以與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門進行溝通,了解他們對法律援助費用免稅政策的具體執(zhí)行情況和要求,確認(rèn)該筆費用在當(dāng)?shù)厥欠褚驯徽J(rèn)定為免稅收入。 關(guān)于這筆費用打給律師的方式及備注問題,通??梢杂陕伤鶑膶~戶將法律援助費用轉(zhuǎn)賬給律師個人銀行卡,并在轉(zhuǎn)賬備注中注明“法律援助費用”。但需注意,僅僅備注“法律援助費用”并不直接導(dǎo)致該筆費用免稅,免稅是基于上述財政部和稅務(wù)總局的政策規(guī)定以及相關(guān)免稅申報程序的完成。
?閱讀? 11
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老師,小規(guī)模要報財務(wù)報表年報啊,我電子稅務(wù)局上顯示截止到2月20日前申報
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:42
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要報的。
?閱讀? 47
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老師,稅收減免性質(zhì)代碼0001129924與0001129902有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:41
#稅務(wù)#
您好 0001129924:適用于銷售自己使用過的固定資產(chǎn),特別是2008年12月31日以前購入的未抵扣進項稅的小汽車等。 0001129902:通常用于一般性的增值稅減免項目,如技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)等免征增值稅的情形
?閱讀? 18
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個體戶定期定額的核定金額是一個季度75000元這個季度開了85000用交經(jīng)營所得嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,要的,沒有超過75000就免交,超過就全額交
?閱讀? 10
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小微企業(yè)所得稅減免20%,減免的怎么做賬,交的企業(yè)所得稅怎么做賬,要個要個完整分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
直接按5%計提,不需要考慮減免的20%
?閱讀? 5
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1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
東老師
??|
提問時間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
你好,你只要是按照你的財務(wù)報表填寫的就沒問題
?閱讀? 23
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老師,農(nóng)產(chǎn)品銷售公司開給客戶3%的專票也可以按9計算抵扣的話,是不是就沒必要成為一般納稅人了
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
是的,沒必要的哈,就是那樣子
?閱讀? 3
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老師,合同簽訂時間能早于公司成立日期嗎?比如對方公司營業(yè)執(zhí)照顯示的成立日期是24年12月,合同簽訂起始時間能為24年10月嗎
樸老師
??|
提問時間:01/09 11:38
#稅務(wù)#
一般情況下,合同簽訂時間不能早于公司成立日期,因為公司成立前不具法人資格,無民事權(quán)利和行為能力,無法作為合同主體簽有效合同,且會導(dǎo)致責(zé)任承擔(dān)不明,不符合法律規(guī)定,合同可能無效。特殊情況如發(fā)起人以設(shè)立中公司名義簽合同,公司成立后追認(rèn)或?qū)嶋H履行,合同責(zé)任可能由公司承擔(dān),但合同也并非天然有效。
?閱讀? 3
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老師,新成立的公司一年多了,忘了在電子稅務(wù)局備案銀行賬戶信息了,逾期備案會有罰款之類的么
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:37
#稅務(wù)#
不一定有罰款,但是影響企業(yè)信用等級。
?閱讀? 7
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我們資產(chǎn)超過5000萬,是不是就不是小微企業(yè)了,那么印花稅和企業(yè)所得稅都按照哪個稅率交呀?
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:37
#稅務(wù)#
你的資產(chǎn)平均超過了5000萬,就不屬于小型微利企業(yè),印花稅就沒有減半的政策了,萬分之3,萬分之5,1‰。 企業(yè)所得稅25%
?閱讀? 5
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水產(chǎn)公司的無票收入不出合同,只出銷售單和開收據(jù)入賬,請問這部分無票收入要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:36
#稅務(wù)#
這部分無票收入要繳納印花稅
?閱讀? 4
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你好請問下那個分公司的小規(guī)模賬戶沒開通繳納稅款怎么弄
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:36
#稅務(wù)#
可以用個人的個人可以掃碼
?閱讀? 6
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我們收到的發(fā)票,把我們公司的納稅識別號寫錯了,想重開,但是這個公司已經(jīng)停產(chǎn)開不了。這有什么辦法嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:34
#稅務(wù)#
若是普票,正常做賬。稅局不一定能發(fā)現(xiàn)
?閱讀? 15
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老師問一下,這個月有三種,1.出口0稅率所以轉(zhuǎn)內(nèi)銷開了13個點的發(fā)票(填增值稅表適用稅率計稅銷售額里面?),2.之前月份轉(zhuǎn)出口免稅的(這個之前月份銷售額就報過進出口也說不用重新開票,是不是不用填了?),3.正常出口的(正常免稅銷售額里面?),請問一下填增值稅表是不是這樣填
樸老師
??|
提問時間:01/09 11:34
#稅務(wù)#
是的,填寫方式如下: 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷開 13% 發(fā)票:填在增值稅納稅申報表附列資料(一)“稅率為 13%” 欄次,匯總到主表 “按適用稅率計稅銷售額”。 之前月份轉(zhuǎn)出口免稅且已申報:一般無需在本月申報表重填,確保之前申報準(zhǔn)確、手續(xù)完備。 正常出口免稅:填在增值稅納稅申報表附列資料(一)“免稅” 欄次,匯總到主表 “免稅銷售額”,同時填增值稅減免稅申報明細表。
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請問老師個體戶的印花稅,2006年的時候,是月報還是季報啊請問老師個體戶的印花稅,2006年的時候,是月報還是季報啊
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:31
#稅務(wù)#
個體戶的印花稅 季報
?閱讀? 11
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老師,我想問一下。 公司的綜合稅率怎么計算?公式是怎么樣的呀?
藍小天老師
??|
提問時間:01/09 11:26
#稅務(wù)#
綜合稅率是指企業(yè)所繳納的各種稅收占其收入總額的比例。計算公式為:綜合稅率=企業(yè)全年納稅總額÷企業(yè)全年收入總額×100%。 納稅總額包括企業(yè)繳納的增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅等各種稅的總和
?閱讀? 40
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個人承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施按什么合同繳納印花稅
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:25
#稅務(wù)#
你好,可按建筑合同
?閱讀? 79
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買東西開票84595,,匯款款84000,怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:24
#稅務(wù)#
您好,意思595這個不用付了嗎
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