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老師,小規(guī)模要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)啊,我電子稅務(wù)局上顯示截止到2月20日前申報(bào)

84785000| 提問時(shí)間:01/09 11:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是需要報(bào)的。
01/09 11:43
84785000
01/09 11:57
每個(gè)季度都報(bào),為什么還要報(bào)年報(bào)哈
宋生老師
01/09 11:58
你好,這個(gè)是稅務(wù)局的要求,每個(gè)企業(yè)都要的。
84785000
01/09 12:19
小規(guī)模減免增值稅分錄怎么做?
宋生老師
01/09 13:29
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免
84785000
01/09 13:34
老師,我沒有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,我設(shè)置一個(gè),是像圖一還是圖二這樣設(shè)置?
宋生老師
01/09 13:37
可以的,就是這樣子設(shè)置。
84785000
01/09 14:03
兩個(gè)圖片哪個(gè)正確?
宋生老師
01/09 14:04
上面這個(gè)就是第一個(gè)。
宋生老師
01/09 14:05
第一個(gè)是正確的了。
84785000
01/09 14:07
老師是2221.07 這個(gè)吧,分錄摘要怎么寫?
宋生老師
01/09 14:12
你好,是的。你就寫結(jié)轉(zhuǎn)上季度應(yīng)納稅額。
84785000
01/09 14:39
老師,出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
宋生老師
01/09 14:43
減免的話確負(fù)數(shù)是正常的。 你不能光看一個(gè)月啊。你要先計(jì)提,然后再減免,這樣子他就平了。
84785000
01/09 14:45
我沒有計(jì)提,要計(jì)提在11月份里嘛,然后12月再減免?
宋生老師
01/09 14:47
你好,是的,是先計(jì)提然后減免。
84785000
01/09 14:50
確認(rèn)收入時(shí)貸方科目用不用改成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,我這樣做正確嘛
宋生老師
01/09 14:51
你好你這個(gè)不用做銷售。
宋生老師
01/09 14:51
你好你這個(gè)不用做銷項(xiàng)稅額
84785000
01/09 14:54
老師的意思是把分錄貸方 改成2221.07應(yīng)交增值稅這個(gè)科目?
宋生老師
01/09 14:54
你好是的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以了
84785000
01/09 15:01
之前確認(rèn)收入貸方都是用的銷項(xiàng)稅額,但是之前月份繳增值稅了,就不用改成2221.07應(yīng)交增值稅這個(gè)科目了吧
宋生老師
01/09 15:03
你如果一直這樣做的就算了,不要去改了。
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