問題已解決

老師問一下,這個(gè)月有三種,1.出口0稅率所以轉(zhuǎn)內(nèi)銷開了13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(填增值稅表適用稅率計(jì)稅銷售額里面?),2.之前月份轉(zhuǎn)出口免稅的(這個(gè)之前月份銷售額就報(bào)過進(jìn)出口也說不用重新開票,是不是不用填了?),3.正常出口的(正常免稅銷售額里面?),請問一下填增值稅表是不是這樣填

84784964| 提問時(shí)間:01/09 11:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
是的,填寫方式如下: 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷開 13% 發(fā)票:填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)“稅率為 13%” 欄次,匯總到主表 “按適用稅率計(jì)稅銷售額”。 之前月份轉(zhuǎn)出口免稅且已申報(bào):一般無需在本月申報(bào)表重填,確保之前申報(bào)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。 正常出口免稅:填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)“免稅” 欄次,匯總到主表 “免稅銷售額”,同時(shí)填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。
01/09 11:39
84784964
01/09 12:39
好的,謝謝,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是不是一般不用什么稅務(wù)那邊做什么申請的吧,直接后面如果查也只要憑證和發(fā)票給一下就好了
樸老師
01/09 12:39
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784964
01/09 12:40
謝謝老師
樸老師
01/09 12:48
滿意請給五星好評,謝謝
84784964
01/09 14:15
好的好的
樸老師
01/09 14:20
同學(xué)你好 好的,謝謝哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~