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請問,已經(jīng)入賬和抵扣的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票進(jìn)行紅沖,我們還要把發(fā)票原件還給對方嗎?增值稅申報表是要進(jìn)行更正申報還是怎么處理呀

84785018| 提問時間:2024 12/09 15:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個不需要給對方。做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2024 12/09 15:07
84785018
2024 12/09 15:20
這個意思是我在數(shù)電上開紅字信息確認(rèn)表是,不用選對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票嗎?
宋生老師
2024 12/09 15:23
你好,現(xiàn)在全電發(fā)票的話是需要有的,你開信息表的時候就會讓你填入了。不然他是沒辦法對應(yīng)到之前的藍(lán)字發(fā)票的。
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