問題已解決

我們開了增值稅專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在對方說,全部要紅沖,但是對方已經(jīng)抵扣,而且開了也有去年五月的,嘎怎么處理。

84785020| 提問時間:2023 07/04 10:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,可以的,先采購方填寫一個信息表,然后您用這個信息表在開票軟件里開紅字發(fā)票就可以了。
2023 07/04 10:22
84785020
2023 07/04 10:28
那種年報表不用改嗎?
玲老師
2023 07/04 10:36
不需要改以前的報表的,不用的。
84785020
2023 07/04 10:44
現(xiàn)在我們出現(xiàn)個這個問題,就是說一開始是a公司開給B公司的,現(xiàn)在要A公司開給C公司,這會不會有影響,如果有影響的話呢,你們最好是用原來的a公司開給B公司。一般都是這樣子的,紅沖的話都是a公司開給B公司的,沒有說突然跑出一個C公司來的。
84785020
2023 07/04 10:44
意思就是說,我現(xiàn)在紅沖掉,到時候開票,不是開這家公司了,換一家公司,有影響嗎?
玲老師
2023 07/04 10:48
開發(fā)票是必須和合同對上才行。
84785020
2023 07/04 10:49
會重新簽訂合同
84785020
2023 07/04 10:49
是真實業(yè)務(wù),會重新簽訂合同,有影響嗎?
玲老師
2023 07/04 10:50
你好,只要是真實的就可以。
玲老師
2023 07/04 10:50
重新簽訂合同就也是按照合同上的銷售方買賣方開發(fā)票,這樣行。
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